都是自己开出去的吗?
老师,跨年红冲发票怎么做分录
跨年红冲发票怎样做帐务处理
老师,跨年冲红发票和跨月冲红发票的操作是一样的吗?
老师,跨年红冲发票和跨月红冲一样操作吗?
老师,发票跨月冲红和跨年冲红分别怎么做帐?
空调专票3000普通发票2000,开普通发票合适是吗?
过节费,可以加到工资里吗,奖金过节费还工资是加到一起算个税吗?每年的社保工资申报要全年工资加进去奖金和过节费?
一般纳税人增值税6,买空调开普通发票2000开专票3000,哪种合适
年底的时候结转增值税的分录 麻烦写上具体数字
昨天开错的票,今天把它作废,是红字发票开具把
请问老师,这个科目余额表,固定资产本年累计借方减本年累计贷方。加上期初借方余额,为什么不等于期末的借方余额?
建材行业进销存管理表有模板吗
以前买课送的快账进销存系统,刚开始好像是三个月的VIP的,那现在还能用不
麻烦写一下增值税计提 结转和缴纳的分录 带一下数字
请问老师,建筑业确认收入按下列哪种方式,请举例说明?
是的,已经开出去的不能收回来了,也跨月和跨年了
借、应收账款负数 贷、主营业务收入负数、 应交税费负数。 当年的跨年的借以前年度损益调整 应交税费,应交增值税销项 贷应收账款。 对应的成本都需要红冲的跨年的成本,也做到以前年度损益调整。
我们是事业单位,是非税收入来的
你好,当时开了发票,分录是怎么做的?
借:银行存款 贷:应缴财政款
好,不管跨越还是当月,都是做相反的分录。
那如果是重复多开了发票,又跨月了不能当月做废,我能在次月开张红字冲销吗
对的是的,是这么做的。
我如果开了红字发票冲销多开的那张发票,又要怎么做分录呢
你好,做之前相反的分录就可以的。
我们是银行收到钱了才做借:银行存款,贷:应缴财政款,现在的问题是,我重复多开了一张发票(12月份多开),然后跨月又跨年了,我在1月份开了一张红字发票来冲销12月份重复多开的那张发票,现在针对多开的发票与红字发票,我要如何做帐,因为是多开的,是不能多收钱的
我这样做帐对吗?
你多开了一张发票是怎么做的?借应收账款贷应交财政款吗?
还是多开了没有做,如果没有做的话,做这个分录可以的。
多开的没有做帐,就是开红字发票时才一起做
可以的,可以做你上面的分录。