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老师,发票跨月冲红和跨年冲红分别怎么做帐?

2022-03-24 15:44
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2022-03-24 15:45

都是自己开出去的吗?

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快账用户6329 追问 2022-03-24 15:50

是的,已经开出去的不能收回来了,也跨月和跨年了

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齐红老师 解答 2022-03-24 15:54

借、应收账款负数 贷、主营业务收入负数、 应交税费负数。 当年的跨年的借以前年度损益调整 应交税费,应交增值税销项 贷应收账款。 对应的成本都需要红冲的跨年的成本,也做到以前年度损益调整。

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快账用户6329 追问 2022-03-24 15:56

我们是事业单位,是非税收入来的

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齐红老师 解答 2022-03-24 15:58

你好,当时开了发票,分录是怎么做的?

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快账用户6329 追问 2022-03-24 16:00

借:银行存款 贷:应缴财政款

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齐红老师 解答 2022-03-24 16:01

好,不管跨越还是当月,都是做相反的分录。

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快账用户6329 追问 2022-03-24 16:03

那如果是重复多开了发票,又跨月了不能当月做废,我能在次月开张红字冲销吗

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齐红老师 解答 2022-03-24 16:06

对的是的,是这么做的。

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快账用户6329 追问 2022-03-24 16:16

我如果开了红字发票冲销多开的那张发票,又要怎么做分录呢

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齐红老师 解答 2022-03-24 16:19

你好,做之前相反的分录就可以的。

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快账用户6329 追问 2022-03-24 16:30

我们是银行收到钱了才做借:银行存款,贷:应缴财政款,现在的问题是,我重复多开了一张发票(12月份多开),然后跨月又跨年了,我在1月份开了一张红字发票来冲销12月份重复多开的那张发票,现在针对多开的发票与红字发票,我要如何做帐,因为是多开的,是不能多收钱的

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快账用户6329 追问 2022-03-24 16:35

我这样做帐对吗?

我这样做帐对吗?
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齐红老师 解答 2022-03-24 16:36

你多开了一张发票是怎么做的?借应收账款贷应交财政款吗?

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齐红老师 解答 2022-03-24 16:36

还是多开了没有做,如果没有做的话,做这个分录可以的。

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快账用户6329 追问 2022-03-24 16:37

多开的没有做帐,就是开红字发票时才一起做

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齐红老师 解答 2022-03-24 16:40

可以的,可以做你上面的分录。

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