你好,这个具体的是什么业务的营业外支出?
老师,我2019年加计扣除的凭证,和科目入错了(我记入营业外收入了),这个需要调整吗?调整的话,如何调整是好呢
去年应计入营业外支出,计入了营业成本。现在如何调整。汇算清缴时,两个科目在哪个栏目里如何调整呢
您好老师去年主营业务收入多记了销项税正确在汇算清缴中如何调整今年还需要调整账目吗
租赁行业,未出租的设备年底汇算清缴时设备折旧不能计入主营业务成本吗?那应该计入哪个科目?或者会计上如何调整?
去年招待费用,去年未计提未入账,今年1月入账了,做的以前年度损益调整科目,请问在汇算清缴时如何填写呢?是哪张表哪一栏呀,感谢
老师,如果别人代开发票过来我们单位,给他们申报不愿意预交个人所得税怎么办?
老师,银行自己给开通了个理财功能,划扣了一块钱,备注购买理财产品,这怎么做账哈,做费用可以吗?还是短期投资,目前还不知道这个钱会不会退,金额小,就1元钱。
老师,固定资产23年的时候账务错误,一次性扣除全部费用了,请问23年汇算清缴固定资产是不是要做调减,往后每年再进行调增?总感觉哪里不对
你好老师,向供应商付款扣取的手续费分录怎么写?
老师,我们是一般纳税人,开的发票红冲了,红冲的进项税的科目是什么,例如:销售金额260100,销售时:借:银行存款260100,贷:主营业务收入238623.85,应交税费-应交增值税-销项税:21476.15。红冲的分录怎么写
老师,我们是一般纳税人,开的发票红冲了,红冲的进项税的科目是什么,例如:销售金额260100,销售时:借:银行存款260100,贷:主营业务收入238623.85,应交税费-应交增值税-销项税:21476.15。红冲的分录怎么写
老师,收到与资产有关的政府补助,这里还分未来的或以前的么。
老师,我们是商贸公司,从农户手里收的水果,开的免税普票98700元,我们一般纳税人,这个抵扣多少进项税额是多少,库存商品金额是多少,分录怎么做
老师,我们是商贸公司,从农户手里收的水果,开的免税普票票面金额98700元,我们一般纳税人,这个抵扣多少进项税,借:库存商品的金额是98700还是98700-98700*9%
分公司22年4月才成立,6月才开展业务,当年实际产生税金45万,12月税金在23年1月缴纳,23年填报工商年报时缴纳税金错误的填了22年1-12月实际缴纳的税金,23年的报告里填写的税金是当年度产生的税金,所以22年12月税金就漏填了,实际就是22年少统计了一个月税款,少了12万多,填报了32万的税额,25年发现了就在信用系统里做了修正,系统没有任何提示直接修改了提交了,会让企业变成异常吗
我们开票给对方,对方以考评扣款为由,从我们的应收的发票金额中扣除了一部分。
你好在纳税调整明细表,扣除项目其他30栏,填写帐载金额就可以。
会计分录是怎样的。汇算清缴时,两个科目都要分别调整吗。一增一减吗
借利润分配未分配利润 贷利润分配未分配利润。
只需要调增就可以的。
不通过以前年度损益调整科目吗?借贷都是未分配利润?
你是企业会计准则的吗
小企业会计准则
营业外支出是不允许税前扣除的,营业成本减了,利润会增加,应交所得税。怎样写分录,调整,才能使申报表和财务报表利润一致。
企业会计准则用利润分配未分配利润,这个就可以了,其他的不用动。
跨年了这个营业外支出和营业成本 用利润分配来代替,一个是会计上的利润,一个是税法上的利润,这两个不一致可以的,没有关系。
你的财务报表不用调整。
也就说是,直接在汇算清缴时,调减营业成本。营业外支出不动是不是
对的是的,是这么做的。
帐载金额是账上营业成本金额,还是应调减计营业外支出的金额。
应该做到营业外支出的那一部分。