学员你好,发出600件,先减期初300,12.8购入的200,12.20的100,剩余12.20的200,200*2.3=460 12.31的200,200*2.5=500 所以合计960

老师,帮我看这题,就刚才那个题目我感觉是B,可是答案是D,我不知道是出错了么
老师,这个题是答案有问题还是我自己想错了?总感觉不对呢。不是我想的那样吗?
老师好,这个题目我算出来是1920,好像没有这个答案。但是我感觉我没算错啊。。。这个题目是多少呢?
老师你好,这个题和答案是一样的也没有错呀,我怎么没看出来呢?错在哪里?
老师这个题a答案感觉是错的没思路,我是要背下来嘛
企业计提固定资产折旧,生产车间设备折旧应列记在() A、生产成本 B、制造费用 C、管理费用
从电子税务局发票业务端能查到的发票是不是都是真的发票?
老师,这个月我们要给甲方开600万的发票,分包给我们的发票下个月才能提供,那我要怎么样才能把这个成本结算到合理的算到12月。
老师你好,我司有个无形资产采购的项目,分初验,终验及实施服务验收三个验收结算,软件费用与实施服务费用可以区分,初验的时候大部分功能都可以使用了,终验是初验后运行三个月开始验收,现在就无形资产摊销的时点跟原值应该按照那个试点开始摊销,价值应该包含实施服务否?
今年缴纳去年的增值税,附加税,滞纳金,的分录怎么做
黑枸杞和黑桑葚干的税收分类编码是多少呢
场地是房东的,电费发票抬头也是房东,电费是我们公司这边支付的,这个可以入账吗
供电局自动扣电费是不开票的是吗
请问下1:如果我们本年付款出去的发票,对方没有在年底12月开出来可以吗? 2:如果开在次年可以吗? 3:如果不开可以吗?
老师,我司跟供应商采购商品,应付对方225643元,付款的时候对方说只需要付225000元就行,剩余的643元当抹0不用我们付了,那我643元分录应该怎么做才能平账呢?