你好,去年多计提了9万元工资,冲销多计提工资的分录是 借:应付职工薪酬,贷:以前年度损益调整等科目
企业2019年计提30万的费用,后期未发生。汇算清缴已经调增缴税,会计上如何处理,怎么做账呢?
去年多计提了9万元工资,汇算清缴已经调增,那之前多计提的会计分录如何处理?
老师,比如汇算清缴工资计提数多了,应该在哪调,比如已经按计提的数发了工资,怎么处理,还用调账吗?
企业汇算清缴多计提的工资,已经调增了,账上还有多计提的应付职工薪酬,如何做账调整呢
汇算清缴时候,工资调增,是因为多计提了工资,并且在汇算清缴时候没有发放。 那账务如何处理,是否调整以前年度损益?
老师,我们公司占地费应该微信转账或者对公转然后用途写工资,但是我对公转账了用途还写了占地费,这种情况应该怎么整呀
请问老师,补缴了2022年到2024年的增值税,借方计入什么科目?,贷方银行存款
像平常所说的年度汇算清缴这个年度是指会计年度吗
20年企业所得税工资调增25万,报表改好了分录要怎么做
我们企业固定资产取得时未取得增值税发票,只有评估报告,当时就按评估价格96万入的账,所得税汇算表里的固定资产折旧表,账载金额资产原值是96万,那税收金额里的资产计税基础填资产原值96万可以吗?没有发票也填96万吗?
我们企业固定资产取得时未取得增值税发票,只有评估报告,当时就按评估价格96万入的账,所得税汇算表里的固定资产折旧表,税收金额里的资产计税基础填资产原值96万可以吗?没有发票也填96万吗?,
去年的外销已开票确认收入,今年说要转视同内销,这个发票需要重开吗?去年已确认收入,现在增值税申报表应该怎么填写
固定资产一次性扣除,汇算清缴,去年享受了加速折旧,今年这个资产,税务折旧这块填0这个表过不去了?
汇算清缴是调整当期多交所得税,是所得税费用,然后其他流动资产吗
去年营业成本,做成营业外支出了,那用以前年损益调整,结转到未分配利润中,那这时资产负债表不平,是什么原因
我们用软件做的帐,但是未分配利润不平,期末不等于期初加本年数
你好,发生了 以前年度损益调整 事项的情况下,资产负债表与利润表的关系是 未分配利润期末数=未分配利润期初数%2B净利润本年累计%2B(—)以前年度损益调整
恩施!但是不平怎么办?
你好,发生了 以前年度损益调整 事项的情况下,资产负债表与利润表的关系是 未分配利润期末数=未分配利润期初数%2B净利润本年累计%2B(—)以前年度损益调整 (符合这个关系吗)
符合,但是对外提供财务报表,别人感觉不对
你好,符合就说明没有问题啊 别人感觉不对,你可以做相应解释啊