同学,你好 嗯嗯,是的

就是一般纳税人2月份收到了进项票,抵扣2月份销项的话,在3月份报税之前也可以认证,不是一定要在2月认证掉吧。
进项税抵扣在次月初未报税前认证是不是都可以?不一定非要当月认证?
老师,我想问一下 一般纳税人进项发票的认证和抵扣的操作是不一样的吧,怎么具体操作,认证是必须在当月认证完嘛,抵扣是在申报期之前抵扣完就可以嘛
老师,当月收到的发票不认证,也不做待认证进项税额,下月一起认证抵扣可以吗
老师,我司本月收到进项专票,做了进项税额,在当月认证抵扣还是下月申报前认证抵扣呢
老师,企业财务报表哪里能看出企业一年交了多少增值税,增值税这个科目最终是体现在哪个报表里面
回答过的老师忽略 问1:付车间员工春节往返车费报销,只有车间员工的,那是进入管理费-福利费还是? 问2:车间优秀员工奖励200元现金是进入管理费用-福利费还是
各位老师大家好,成本毛利率、销售毛利率怎么算,老师指点一下
问1:付车间员工春节往返车费报销,只有车间员工的,那是进入管理费-福利费还是? 问2:车间优秀员工奖励200元现金是进入管理费用-福利费还是
请贾苹果老师回答谢谢!其他人勿接,老师请问一下卷烟哪几个环节缴消费税,都是多少税率
老师你好,营销服务,开广告服务还要缴纳文化事业建设费呢
老师,我想问一下就是举个例子如果我季度的收入是开了10W元专票(没有普票和未开票的情况下)) 就要填列在第二行10W 然后第一行也是10W 第15行会自动生成要交的税费 这100000*3%=3000,是不是就要交3000元的增值税
公司购银联商务公司60收款码终端,每台50元,如何做账?
老师,你好,我想问一下,我现在去了一家公司上班,这家公司有两百多万的票没开出去,2019年到2026年之间的,能接下来做吗?风险大吗
老师,1月开了销售发票,5月红冲了,能直接不做这张发票吗,还是要先做再冲销。
只要在次月15号报税前认证都算上个月的是么?
同学,你好 嗯嗯,是的
之前筹建期,进项都在待认证里。有50万,这个月认证了10万进项,分录怎么做?
同学,你好 你之前分录怎么做的
筹建期,没有销项。进项都是做到应交税费-应交增值税-待抵扣进项税。没有其它分录
同学,你好 借:应交税费-应交增值税-进项税 贷:应交税费-应交增值税-待抵扣进项税
每个月认证多少进项就做一次这个分录填多少认证的进项数么?
同学,你好 嗯嗯,是的