你好 固定资产在用 不处理,什么也不做。

老师你好,我们折旧折完了?那个残值要怎么处理吗?还有我们的固定资折旧完了要怎么处理?老师
老师,我们公司固定资产折旧摊完了,预计净残值5%,物品还在使用,我净残值要怎么做账务处理,谢谢!
老师好!固定资产折旧到只剩残值了,那个残值不能折旧了,怎么处理
老师,计提完折旧的固定资产,剩余的净残值,在金蝶做账时需要怎么处理? 还是折旧完了就不用管净残值了
老师你好,我想问一下那个固定资产折旧折完了之后,我们做账怎么处理啊?比如电脑
老师,我们公司买了东西立刻就发货了,都没有入库,怎么做账呢
请问老师,公司前期购买的土地,只盖了三分之一,剩下的三分之二,管委会准备收回去转卖给其他企业,有增值部分,这个账务和税务怎么处理
应付职工薪酬对冲利润分配怎么做账
2025年12月加油的普票在2025年没有入账,这些发票怎么再用?
请问建筑公司小微企业给对方开140000的专票(9%),需要加多少税点我们才不会亏本
老师,请问,记内账,新公司,刚开业,没买原材料也没销售货物呢,这个月产生的,制造费用,月底,可以直接结转到主营业务成本吗
请问小微企业给对方开140000的专票,需要加多少税点我们才不会亏本
可以从两个公司领工资都按工资薪金申报个税么?
车间的工具损坏寄出维修,快递费记制造费用二级科目维修费还是运费?
公司法定代表人在2024年已故,期间至26年3月底有在正常经营,之后不再开票,准备注销。股东有3个,法定代表人占60%,注册资本200万均未实缴,现账上往来这块儿:借 其他应收款-法定代表人2085353.09 —B股东 100000 C股东-139508 ;贷 其他应付款—法定代表人82759.77 —B股东-131140 —C股东41373.23。为了注销这块我都应该做些什么准备?比方说:变更法定代表人(具体怎么变更,需要公证吗)、股东们往来款这块怎么解决?同一个股东有公司欠股东钱和股东欠公司钱,是对冲还是债转股这样?要不要减资@朴老师
老师,如果有处理才有操作,是不是?那我们那个净残值呢?
你好 对的,处置或者报废时才净值 转出 ,包括了残值 了
老师假如说我净残值是500,我处理时只处理了300,怎么写分录?还有假如说净残值500元,处理了600元;老师假如说我净残值也是500处理价也500老师,老师请写下这三种分录,谢谢
你好 处置时不考虑净残值 多少的,是按这个不用的固定资产 原值 和折旧转出到清理的,我发分录 你看一下能理解 不 1、固定资产清理,会计分录为: 借:固定资产清理 累计折旧 固定资产减值准备 贷:固定资产——设备名称 2、处置固定资产时: 借:银行存款 贷:固定资产清理 应交税费——应交增值税(销项税额) 3、若处置产生利得: 借:固定资产清理 贷:营业外收入——非流动性资产处置利得(或资产处置损益科目) 若处置实现损失: 借:营业外支出——非流动性资产处置损失(或资产处置损益科目) 贷:固定资产清理
老师分录我基本上都可以看懂,第一,二个分录是必须要的吗?直接写二三个分录呢?我想知道第一二个分录的具体意思
第一必须做,第二是有处置所得就做,比如报废没有所得不做