你好,学员,这个具体是什么往来科目的
你好,母公司和多个全资子公司合并报表,相互间往来款怎么抵消?
合并报表:母子公司有交易往来,母公司确认了收入,但子公司扔挂在往来。这种情况要怎么抵消?
老师,比如说母公司下面有子公司1和子公司2,往来合并抵消怎么抵消呢
请问老师 合并抵消子公司与子公司之间的往来需要抵消吗
老师,7月份母子公司有20万往来,是子公司像母公司借款,到八月末这个20万花剩了31220元, 1、那我七月合并报表和八月合并报母子公司往来都抵消多少金额呢 2、利润表和现金流量表七八月需要抵消多少金额呢
本月只有一个业务,借应收账款10,贷主营业务收入8应交增值税销项2,那这个月结转损益分录什么
发票17000万税额多少
老师 请教下 ,应付帐款贷方余额要冲销掉这笔余额,借应付贷哪个科目呢
老师,我们公司是私发零售门窗,客户都是不固定的,需求也不一样,一个客户同时要门+窗,同时门和窗都是让第三方厂家生产,生气周期不一样,有的还跨月到货!怎么确认收入和成本?
预交税款时,一般计税方法选是还是选否怎么区分
老师你好 现在是在电子税务局里开票 航天信息开票软件还要交费吗
固定资产原值119343.82元,已计提的折旧106632.04元,净值12711.78元,现在报废的话咋做账。,报废了拉废品的给了我们300元,这笔账全过程咋写,麻烦老师写一下
老师好,请问供应商向我支付的折扣款,我们应开什么项名名称的发票给对方收款呢?
老师个人需要缴纳工伤保险吗?是不是只有单位缴纳单位部分哦?个人工资不扣缴工伤保险吧?
出租不动产免租期交增值税吗
应收应付呢 内部交易的
借应付账款 贷应收账款