你好,学员,这个具体是什么往来科目的

你好,母公司和多个全资子公司合并报表,相互间往来款怎么抵消?
合并报表:母子公司有交易往来,母公司确认了收入,但子公司扔挂在往来。这种情况要怎么抵消?
老师,比如说母公司下面有子公司1和子公司2,往来合并抵消怎么抵消呢
请问老师 合并抵消子公司与子公司之间的往来需要抵消吗
老师,7月份母子公司有20万往来,是子公司像母公司借款,到八月末这个20万花剩了31220元, 1、那我七月合并报表和八月合并报母子公司往来都抵消多少金额呢 2、利润表和现金流量表七八月需要抵消多少金额呢
您好 老师 请教个问题 如果我们二月份发放年终奖 的话我这个账务处理要怎么操作呢
当月未认证的费用发票如何入账,支付的费用
你好老师。公司今年费用高,全年利润总额是负数,第四季度的利润总额是6万多,要不要计提第四季度的企业所得税呢
老师,账务里面,应付账款,和其他应收款,的公司名不一样,但是是一个公司,他这个账要怎么调呢
公司去年赎回了理财,收益计入了投资收益。应填在汇算清缴a105030投资收益纳税调增明细表的哪些列次
12月出口的报关单,1一份才出来,那这个未开票收入金额要不要算进增值税减免税申报下面的出口免税金额里面?
老师!我想提升下自己的会计专业性水平,针对类似这类老板喜欢频繁公转私怎么规避风险等很多分险规避的课程链接有么?发我一下,我想去学学
小企业会计准则 没有应付股利 我分红分录怎么 借:利润分配--未分配利润 贷:应收股利 借:应收股利 贷:银行存款 应交税费-个人所得税
盈余公积是按净利润提取,但提取后又要计划提印花税,而印花税不是应该计入税金及附加,税金及附加又是影响利润的,这怎么解
老师,我要在电子税务局导出我的申报表,报税已经报好了,在那个界面里查询申报表并且导出来,年底了派用场
应收应付呢 内部交易的
借应付账款 贷应收账款