你好,学员,是滴,小规模都适用的

老师我们是销售插画课的,小规模的,我看最新的免税政策,这个纳税义务时间对于我们行业来说是不是看我们课耗时间如果在今年4到12月之间确认的无票收入就能满足免税条件呢
老师,咨询个问题, 我们公司是一般纳税人,2015年买了一台设备,当时的采购发票是17%税率的增值税专票;这台设备2021年过后就没咋用了,所以上个月老板把这台设备卖给了一个客户; 现在需要给客户开发票,我有两个问题不太确认: 1、关于品名: 我们和客户签订的销售合同上品名是“性能测试仪”,我看了下之前买进并且入账的品名是“回损测试仪”,我开票要按销售合同来开,就和之前进项发票的品名不一致,这样会不会有影响? 2、关于税率: 销售合同上标明税率13%, 我可以按13%的税率给客户开专票吗? 我看到有政策说:一般纳税人销售自己使用过的固定资产,应按照简易办法依照3%征收率减按2%征收增值税,开具普通发票,不得开具专票。
老师你好,我们公司去年12月份又预提一项费用比如说10万元整,该费用的发票是在23年2月份开来的,但是当时预提的时候,因为发票没开具,而且当初它家每次都开的普通发票,所以我按含税价预提的费用,23年收到发票后,发现对方开的是专票,小规模企业有一个0.01税率的增值税,因此票面不含税金额为9.9万元+0.1万元的增值税,我在冲该笔预提费用时,只能用不含税金额9.9万元去冲当初预提的,剩下的0.1万元无法冲减费用,于是在23年做22年所得税汇算清缴时,把0.1万元做了调增处理,现在是纳税申报的问题解决了,但是在账务上,我要怎么处理这个0.1万元多出来的应付款呀,因为在23年做冲预提费用时,0.1万元这个部分是做的借进项税金,贷其他应付款,感觉这样重复做了,有什么办法不重复也能正确入账呢,麻烦老师解答下,谢谢
你好老师,我们公司和客户公司的来票时间会比较长,比如我这月付完款,待对方发出货物核对完无误签收后,对方才会开具发票,可能这个进项票我们就要次月才能收到了,而我们的销售在本月就发生了产生了销项,就算这个进项票是在次月15号前收到也不能勾选抵扣是吗?②如果不能勾选的话,我们账上收的应确认为无票收入的是否可以在次月在电子税务局补报无票收入呢?
35岁,女,中级,两年出纳,七年建筑会计,两个孩子,一个上二年级,一个上中班。以后想进税务师事务所,在考税务师,应该找什么工作过度?还有将来做税务这块发展如何?需要出差吗?建筑行业现在还值得做吗?最近在考虑财税顾问的岗位,因为没太接触过记账公司所以对这个岗位不太了解。认为这个岗位能短期内积累一些财税知识,后来了解到,财税顾问就是跟中小企业老板聊一些“缺票了,某个时间之前把发票开进来” “或者跟老板要进项”还有续费啥的。跟我的预期好像差的很远,这个岗位值得做吗?我也不知道税务师事务所的工作是不是适合我,不了解他们做的业务,也不知道要往这方面走现在需要在什么岗位入手。说的比较多,希望老师给点建议
汇算清缴,去年的年报有80万的利润,这个要怎么操作可以少交税或者不交税?能把利润转成投资款?
一家个体户核定征收,简单的记进出账可以吗?核定征收,是怎么报税?请详细讲解一下?
请问老师,甲方通过交发e融支付我们280万,但是我们账面收款是2771338.89元,直接扣除了利息。那么我应该做实收,还是280万呢?
营业外收入怎么写分录,养殖专业合作社
请问老师,小规模企业,1季度开专票1000元,普票20000元,专票正常缴税,普票不缴税对吗
100w合同可以分几笔开票吗
请贾苹果老师回答谢谢!其他人勿接,老师本月有开票收入也有未开票收入,请问要怎么申报
老师,有个刚成立的个体户,是怎么纳税申报?请详细说一下。我没接触过个体户。
郭老师,装修公司付人工费,没有发票,要是让个人代开发票,和小规模公司一样季度30万内不交增值税对吗?
请贾苹果老师回答谢谢!其他人勿接,老师分配股利要哪些程序?
老师比如说我们是今年2月收费的,学员4月份开始听课听了10%,那我们这10%的收入就符合在享受免税政策里是吗
你好,学员,如果开票在4月份,就是可以的
那如果没开具发票呢,像开票了我们肯定是复核的,就不按照消耗缴纳了,按照开票金额了,如果没开票的我们按照课耗确认的无票收入呢
你好,学员,这个是按照开票的,学员
就是说无票的收入不享受这个政策对吗
是的,目前不针对未票的