你好; 那这个材料费最终是你们会承担吗。 只是总包那边 把你的应收账款扣除了 质保金和材料款, 之后的金额才会支付给你们是吗?

老师好,我们公司是建筑公司,现接了一个修路的工程,材料款由总包方直接扣除质保金后付给了材料供应商,但供应商是和我们总结账的,质保金最后也会付到材料供应商账户,这个账我们要怎么做?
我们公司接了一个项目A,是做防水双包工程,但是用的是B家公司的防水资质,用的材料也是B公司的,我们在B公司购买材料直接发到工地上,每次买材料也是先付款后发货,但是一直没有开票我们,目前项目已经到一定阶段了,A项目的总包方结了一笔款到B公司,B公司又用这笔钱来抵我们后期要购买的材料款,目前已经抵了2笔材料款了,现在我这边要怎么入账?前期的材料是不是要追B公司开票?后期的材料款不从公账上走,但还是要做材料的出入库吧,那对应的材料款在账面上要怎么处理呢
请问,我们建筑施工企业买材料实际情况是项目经理先到供货商那拿材料直接用到工程里,一段时间我会付一部分的款,付款时我挂的应付账款,但因为我不知道拿了多少的材料,所以材料我还没做账,现在就出现了应付账款出现负数的情况,这种应该怎么办呢
老师您好!我想问一下,我公司从供应商买入货物,我公司提供了一些辅料给供应商,然后供应商开票过来,发票金额直接将辅料的费用扣除了,这个到票怎么做会计分录?之前材料采购入库时,我做了暂估:借:原材料 贷:应付账款-暂估款(没有扣除辅料费用)
我们是建筑劳务公司,我们只做劳务,在收到总包方支付的劳务费时,含有一小部分质保金(质保金到期后没有问题的就由总包直接退给工人账户)这部分质保金总包方不转给我们,但是我要和劳务费一起开发票给总包方,那这个分录要怎么做
财务经理日常工作内容,麻烦说详细一点,谢谢
咨询电商的业务做账,公司走店群模式,名下店铺很多,都是用不同的营业执照注册的店铺,做的是无货源代发,进项这块很难取得发票,店铺提现做主营业务收入,但是成本结转这块不知道怎么做,提现金额和对应是哪几笔订单难以一一对应,这样就很难确定销售商品的成本。想问一下一般电商企业这块是怎么做账处理的
如果刚入职一家新公司,作为一个财务经理,应该从哪些方面下手
老师,除了总公司还有3个分公司,这汇算清缴时是只有总公司做,还是说分公司也做,如何做更快更准
个体工商户不能核定定额,现在是查账征收,审批说是法人名下有多家公司,那是要建账报税?从哪个月份开始建账?
您好,请问我原来售价10万含税,开9个点税的发票,现在要开13个点的发票,我售价要加多少点才不亏
个体户查账征收利润是3万和9万的个人经营所得税分别怎么算?
1月发票1%,现在3月红冲开6个点,是不是3月形成负数,跟一月没有关系?
老师,内账,收到客户甲的货款,借银存,贷应收,之后另一个客户乙也欠我们货款,把客户甲收到的货款转到乙客户的货款,会计分录咋做
一个财务经理需要具备哪些技能
这个材料费最终是要我们承担结算的,总包方算是代我们付款(多付或少付部分是要我们和材料供应商再结算的),但总包方扣的质保金最后会到材料供应商账户,这个总包方付款和材料供应商收款的账怎么做,质保金又怎么处理呢
你好 ; 质保金到时会退还给你们不 ? 这个质保金 应该是 你们 材料供应商要支付给你们的哦 ?
这个质保金是总包方扣的材料质保金,到时候会直接退还到材料供应商账户
你好; 那这个质保金 实际 也是你公司的钱 对吧。 比如你 借应收账款 -总包 贷 主营业务收入; 应交税费-应交增值税。 借其他应收款-质保金 ; 工程施工-合同成本 -材料费;银行存款 贷 应收账款- 总包
没有看懂,那个质保金最后会由总包方付到材料供应商的账户
你好; 这个本身 是不是你要从材料供应商扣除 ;然后总包帮你扣除了 。然后到期了 总包帮你退 是吗
可以这样理解
你好; 这样的话 就做 你 借应收账款 -总包 贷 主营业务收入; 应交税费-应交增值税。 ; 这笔是 应收总包的钱 ;然后 :你就做 :借 库存商品或者工程施工-合同成本-材料费 贷应付账款- 供应商 ; 借应付账款-供应商 贷 应收账款-总包
现在的情况是总包方付款给材料商,并扣了质保金
你好 ; 借应付账款-供应商 贷 应收账款-总包 这样 就是 扣除质保金 冲应收账款-总包