你好,学员,这个具体咨询什么问题的

某企业坏账准备提取比例为5%,20×1年年末应收账款余额2000万元, <tex>20\times 20×2年确认坏账损失50万元,当 年又收回10万元,年末应收账款余额为2400万元。该企业 20×2年应提取的坏账准备为()万元。
某公司2017年起采用应收款项余额百分比法”计提坏账准备,计提坏账准备的比例为5%。2017年初“坏账准备”账户无余额,2017年末应收款项余额为50万元。2018年8月确认坏账5万元,10月收回已核销坏账2万元,20x8年末应收账款余额为60万元。求:2018年末调整计提坏账准备(编制的会计分录)
某公司20×7年起采用应收款项余额百分比法计提坏账准备,计提坏账准备的比例5%,20×7年初坏账准备账户无余额,20×7年末应收款项余额为50万元,20×8年8月确认坏账5万元,10月收回已核销坏账2万元,20×8年末应收款项余额为60万元
4.公司采用“应收款项余额百分比法”计提坏账准备,坏账准备计提比例为5%,年初应收账款余额为20万元,年初“坏账准备”账户贷方余额为1万元;5月份经批准,核坏账12000元;7月份收到已核销的坏账9000元存入银行;年末,应收账款余额12万元,调整计提坏账准备。(1)5月份核销坏账:(2)7月份收到已核销的坏账款:(3)年末调整计提坏账准备:
4.公司采用“应收款项余额百分比法”计提坏账准备,坏账准备计提比例为5%,年初应收账款余额为20万元,年初“坏账准备”账户贷方余额为1万元;5月份经批准,核坏账12000元;7月份收到已核销的坏账9000元存入银行;年末,应收账款余额12万元,调整计提坏账准备。(1)5月份核销坏账:(2)7月份收到已核销的坏账款:(3)年末调整计提坏账准备
5年前的交易没开发票,现在对方要求开,可以拒绝吗
我面试了一个军工财务,但是这家公司呢,他工资开的不错,但是我去了要理3年的账,也就是他们现在一个是要搞军工审价,还有一个就是要用成本加成法嘛。所以要把原来他们有些成本全都记研发费用,就是为了研发费用加计扣除,所以要把研发费用和生产成本给区分开。这是第一点。第二点,这个公司原来没有搞过即征即退,都是嵌入式软件。现在要让我把它手动分开,要把三年的账重新理了,因为他们算下来搞即征即退还能退个50万,嗯。第三个就是他们感到高企复审了,所以他们研发费用的占比也必须要达到高企的标准。所以就让我进去起到一个调账的作用。我就不知道我能不能调出来
公司之前有个存折没有挂在账上,存折上有1元的余额,这次贷款的钱进了存折上,需要挂账,这个1元余额怎么做账
附着在厂房上的设备,可以计入房屋的价值中吗?请老师指点。
其他应收款和应收账款,这两个科目有什么主要区别,分别用于归纳什么业务?
公司之前有个存折没有过上,上门有1元的余额,这次贷款的钱进了存折上,需要挂账,这个1元余额怎么做账
请问老师,公司是贸易公司,买的货还需配备其他零件附件,那购买了配件附件安装到主货上发走,没有开出去配件的发票,会有风险预警吗?
老师我们外贸公司只有一个人在缴纳社保,这个人一定要是业务员吗,是不是每个税局的规定不同
去年出口货物全没收汇,报关单一部分退税了,一部分还没退,现在剩下的部分不知道能不能继续退?我是怕核查出来全部要冲掉?
老师,我们外贸公司,主要负责拉业务的就是老板,但是老板在别的公司还任着职,社保也交在那个公司,老板自己的外贸公司能给他自己发工资吗,另一个股东是退休人员,如果要从公司拿钱什么途径比较好呢
20×8年末调整计提坏账准备
你好 2017年坏账=50×5%=2.5 借信用减值损失2.5 贷坏账准备2.5
2018 借坏账准备5 贷应收账款5 借应收账款2 贷坏账准备2 借银行存款2 贷应收账款2
2018坏账余额=60×5%=3 本期计提=3-(2.5-5+2)=3.5 借信用减值损失3.5 贷坏账准备3.5