你好,他属于11月份的,应该做到11月份,然后发票到了再红冲11月份的在做发票的。

电商平台发货的运费当月11月的都是次月12月才出账单,那运费是计入11月还是12月呢
老师,11月的电费,12月才会出来数并缴纳,是做到11月账里还是12月,怎样处理
10月电费,我在10月做账已经计提了,但是款11月付了,然后发票是12月才回来,那我这个12月回来的发票直接附件在11月付款后面吗还是怎么弄啊老师
比如我现在12月开11月的对账单的发票,这样就是12月的收入,算利润的时候就是扣除的12月的期间费用那些吧,但是就是觉得这是11月销售的, 大部分费用要11月的才准确
老师,11月份的对账单,供应商12才对账,然后1月份才给到我,那我是计提在12月份吗,还是11月份也可以,但是11月份已经结账了
老师你好,现在数量的清单浪个开呢
老师您好,高新技术企业的亏损最长可以弥补多少年
老师,开水泥发票 进货开来是425散装 我销售开出去直接写425可以不,因为425有包装也有散装,我直接写425会不会说不对应?
老师,第1次办理出口退税叫首次出口退税?
请问一下,注册集团公司注册资本有要求吗?
定期定额个体户,交租金,对方一下开了20万发票,这个有税务风险吗
劳务公司劳务发票还可以开吗?是和以前一样开吗?还是有变化
请问出口退税实地核查需要准备些啥资料呢
老师,三个基金会去年12月份最后一天都有进账,备注也没写捐赠收入,我当时挂的往来,现在出审计报告要求说明这笔款项用途,在合理范围内写什么比较好,简单省事 不是捐赠收入
销售人员的提成可以作为奖金在工资里面申报吗
分录分别怎样做哈
借销售费用贷,银行存款证是11月份的。
12月份的借应付账款贷销售费用, 借销售费用贷银行存款。
看不懂你这2个分录
你好,12月份的是红冲11月份的那一个分录,因为银行存款没有退钱回来,所以用了应付账款来代替。第二个是做发票的,因为没有支付,用应付账款来代替。
账单都没有出,钱是多少都不知道,11月为什么要做银行存款这个分录呢,就算计提,不是应该做应付账款?
可以的,借销售费用贷应付账款,12月份借应付账款贷销售费用,然后再做发票的借销售费用,贷银行存款。
你应付账款在借方不是变成了应收?
你好,应付账款相当于预付账款在借方余额。
应付和预付是相对应的,怎么能变成应收账款?