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比如我现在12月开11月的对账单的发票,这样就是12月的收入,算利润的时候就是扣除的12月的期间费用那些吧,但是就是觉得这是11月销售的, 大部分费用要11月的才准确

2023-12-18 16:27
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2023-12-18 16:29

对,但是大部分都是按照开票来确认收入的

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快账用户7678 追问 2023-12-18 16:31

老板想看按权责发生制的,这个麻烦把

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齐红老师 解答 2023-12-18 16:31

这个肯定麻烦呀,你在11月份按照未开票收入申报,然后开了发票再冲销未开票收入

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相关问题讨论
对,但是大部分都是按照开票来确认收入的
2023-12-18
 你好1;   可以的; 你注意看你发票日期; 比如12月报11月增值税;  你就可以抵扣11月 增值税的 
2022-12-06
你好,可以的,相当于之前没有入库,现在补上。
2023-02-17
你好,11月份做费用,借管理费用,办公费,贷其他应付款。 然后12月份报销,借其他应付款,贷银行存款
2026-01-04
学员你好,这笔费用暂计入工程施工科目里,到十二月在结转到主营业务成本的
2023-01-10
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