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进项120,销项100.怎么做分录,留底月底怎么做分录?

2022-03-26 10:58
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2022-03-26 11:02

借应交税费应交增值税销项100 应交税费应交增值税转出未交增值税20 贷,应交税费应交增值税进项120

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快账用户7545 追问 2022-03-26 11:05

月末结转税金还是年末结转?怎么结转 借应交税费一应交增值税20 贷应交税费应交增值税转出未交增值税20

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齐红老师 解答 2022-03-26 11:06

你好,按月按年末都可以的,你写的这个分录不用做转出,未交增值税在借方有余额,他也表示留底的。

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快账用户7545 追问 2022-03-26 11:07

好的谢谢老师

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齐红老师 解答 2022-03-26 11:08

不用客气,周末愉快。

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借应交税费应交增值税销项100 应交税费应交增值税转出未交增值税20 贷,应交税费应交增值税进项120
2022-03-26
按这个截图这个去做这个,转出未交增值税借方表示是留底税额, 销项税额大于进项,你看截图上面做
2021-03-19
您好,借:销项税700 贷:未交增值税100 贷:进项税500 贷:留底税额 100
2023-12-02
你好 进项大于销项的时候不需要做会计分录
2021-08-05
你好!这个只需要按实际应该缴纳的部分2万做如下分录 月份终了,将当月应交未交增值税额从“应交税费——应交增值税”科目转入“未交增值税”科目。 借:应交税费——应交增值税(转出未交增值税)   贷:应交税费——未交增值税
2021-06-07
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