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进项120,销项100.怎么做分录,留底月底怎么做分录?

2022-03-26 10:58
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2022-03-26 11:02

借应交税费应交增值税销项100 应交税费应交增值税转出未交增值税20 贷,应交税费应交增值税进项120

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快账用户7545 追问 2022-03-26 11:05

月末结转税金还是年末结转?怎么结转 借应交税费一应交增值税20 贷应交税费应交增值税转出未交增值税20

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齐红老师 解答 2022-03-26 11:06

你好,按月按年末都可以的,你写的这个分录不用做转出,未交增值税在借方有余额,他也表示留底的。

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快账用户7545 追问 2022-03-26 11:07

好的谢谢老师

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齐红老师 解答 2022-03-26 11:08

不用客气,周末愉快。

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借应交税费应交增值税销项100 应交税费应交增值税转出未交增值税20 贷,应交税费应交增值税进项120
2022-03-26
您好,借:销项税700 贷:未交增值税100 贷:进项税500 贷:留底税额 100
2023-12-02
你好,正常的,应该是转到未交增值税显示贷方红数或借方蓝字
2024-10-09
 借应交税费应交增值税转出未交增值税 贷应交税费应交增值税进项 借应交税费应交增值税销项 贷应交税费应交增值税转出未交增值税 如果销项大于进项 借应交税费应交增值税转出未交增值税 贷应交税费应交增值税未交增值税 如果销项小于进项 借应交税费应交增值税未交增值税 贷应交税费应交增值税转出未交增值税
2022-03-30
好,这个进项税额大于销项税额,不用计提
2023-10-19
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