借应交税费应交增值税销项100 应交税费应交增值税转出未交增值税20 贷,应交税费应交增值税进项120
进项税月底有留底怎么做分录
进项120,销项100.怎么做分录,留底月底怎么做分录?
期末进项税额大于销项税额,分录怎么做,这部分进项税额要留底,怎么录分录
上期有留底100,这期进项500,销项700怎么做分录
上月留底423.43,本月进项459.72,销项713.83。增值税需要做计提吗,怎么做留底分录
老师请问借款费用什么时候用合同利率,什么时候用实际利率?如果同时出现合同利率和实际利率用哪个?
招标公司收取保证金,退还的时候加了利息,这个利息怎么做账?
老师季报的财务报表是做完六月账自动生成的资产负债表和利润表填写数据报送就行吗?
这题的未确认融资费用怎么算的,为什么是60??
老师好!公司是小规模的物业管理有限公司,名下没有固定资产,干了个活,对方要求开一张租赁机械的普票,公司能开吗?
老师你好!我是一个农民合作社,由于出纳人员没有及时对账,导致银行将账户放入异常户,同时扣出费用600元,后经协调银行让注销了账户,让另行开户,请问老师如果开户,往银行账户里怎么打款?当时成立时账户进了部分注册资金,所以实收资本就是当时进来的金额,注销时把一部分退给了法人,那么如果再开户需要打入注册资金多少呢? 最初成立是20000元,中间发生各种费用后,余额为10000元,现在再开户怎么缴存??
老师,如果按公司实际经营开票,利润高,可是要控制税负率,就要根据当期进项开票,就会有好多发票往后面推迟开,然后进项越来越缺,存货也越来越大。老师是不是这个逻辑?我这个思路对不对?
老师,我们湖南,五月份提交的工商普通注销,那还要做工商年报吗?忘记做了,还可以补做吗?会不会影响工商注销呀?
老师,小规模纳税人上个季度的增值税已结转到营业外收入,现在发票冲红,结转的增值税也要冲红吗?怎么写分录?不然应交税费科目余额是负数,谢谢还有申报系统应怎么操作
老师,年收入额30000.招待费3000是不是只能扣除450元
月末结转税金还是年末结转?怎么结转 借应交税费一应交增值税20 贷应交税费应交增值税转出未交增值税20
你好,按月按年末都可以的,你写的这个分录不用做转出,未交增值税在借方有余额,他也表示留底的。
好的谢谢老师
不用客气,周末愉快。