学员你好,这种情况可以不做分录的

老师好,月末认证进项税大于销项税,进项税有留底,怎么做分录
老师,你好!销项大于进项结转分录怎么做呢?进项大于销项结转分录还有留底分录,谢谢!
老师,认证的进项大于销项,这种月末怎样结转增值税呢,还有留底的
月末结账时,怎么调平进项税额和销项税额,如果进项大于销项怎么做分录,下个月再扣上期留底
期末进项税额大于销项税额,分录怎么做,这部分进项税额要留底,怎么录分录
申请了发票额度提升,在亿企赢哪里查看一下
老师,我们老板找人搞业务增量开发票,无实际业务知识税局开票,为了贷款。这样行不行啊
老师,电子税局可以申报个税吗(公司的)
老师您好,请问公司一直没有经营,可以有报销费用的产生吗?合规吗?
折旧与摊销界面已计提3月折旧,但是单据生成界面查询不出来相同金额的单据怎么办?
公司4月注销,有一笔款回不了款,红冲也联系不了对方确认,这笔款做坏账怎么做分录
无法归还的短期借款怎么会计处理?
建筑行业暂估成本过大,马上所得税汇缴,1到5月怎么做账更合适?
老师,我们公司是小规模纳税人,适用小企业会计准则,我前两天填了2025年度企业所得税汇算清缴,有一家公司是需要缴纳企业所得税700元。如果我在4月份申报并缴纳了企业所得税,请问企业所得税计提的账务处理是要做在3月底吗?
老师,误餐补助需要用什么做原始凭证
那进项税,销项税都不用做月末结转处理分录吗
不用做处理的,如果你想做处理的话就做转出 借:应交税费-未交增值税 贷:应交税费-增值税-转出未交增值税