同学你好 1.(1) 借:应收票据565 贷:主营业务收入500 应交税费-应交增值税(销项税额)65 (2)借:原材料600 应交税费-应交增值税(进项税额)78 贷:应收票据565 应付账款113 (3)借:银行存款 财务费用565*12%/365*80天 贷:应收票据565 (4)借:银行存款 财务费用565*12%/365*80天 贷:短期借款 (5)借:应收账款565 贷:应收票据565 (6)借:应收账款565 贷:应收票据565 (7)借:库存商品500 应交税费-应交增值税(进项税额)65 贷:应付票据565 (8)借:应付票据565 贷:短期借款565 (9)借:应付票据565 贷:应付账款5652.(1)借:应收账款113 贷:主营业务收入100 应交税费-应交增值税(销项税额)13 (2)借:信用减值损失113*15% 贷:坏账准备113*15% (3)借:信用减值损失113*35% 贷:坏账准备113*35% (4)借:银行存款20 坏账准备93 贷:应收账款113 (5)借:应收账款50 贷:坏账准备50 借:银行存款50 贷:坏账准备50
老师,外贸企业取得港杂费发票 是免税还是6%税率的呢?
老师,公司三个月没发工资了,我是财务,目前账上也没钱,我该怎么保障自己和员工的工资呢?怎么做啊
老师麻烦指导一下 我这个外销发票根据什么金额开呀
请问一下 注销外经证是开出来反馈表就可以了吗?
审计简答题。答对是否恰当能得0.5分,还是0.25分啊
老师公司购进的新能源汽车,税法规定折旧年限是3年,那这个的残值率,还是按百分之5填写吗
老师个税是从啥时候开始必须申报的
我个人房屋出租,是不只能开给对方普票,不能开专票吧。需要交什么税种,月租金1100
我们公司和一所大学签订了研究生联合培养合作协议,我们需要打款给这所大学23万,其中13万是给研究生的津贴和奖金,这13万给我们公司开的是捐赠发票。那我入账是入到营业外支出-捐赠支出吗? 另外税务上有什么要注意的吗?
老师,我们下午茶采购,买奶茶的费用,开的是会议服务的发票,这个可以入账吗?影响大吗