你好,那就是属于借款,摘要应该写从某某处借入备用金
老师好,我们现在进货 老板从私人账户转账转到对公,这笔凭证摘要 应该记“往来款”吗?因为我们对公不放钱 需要多少老板转多少进去
老师,我们有对公和对私转同一个供货商货款,然后不管是对公还是对私这家供货商都会给我们开票,我的想法是让老板对公转,但对公账户时常没钱,然后需要老板转款进去,老板觉得对公转款流水大,不太好,请给个更好的建议,老板转款对公账户,我就做的实收资本,实收资本马上要满了,我想多余的就做借款,借老板款嘛,后面对公账户有钱了,也可以直接转到老板的私人账户,做还款嘛,但老板认为流水太大,对他不好,因为每个月至少有几十万的流水,我就不晓得怎么办了
请教老师一个问题:我们是建筑行业的劳务公司,现在老板有个朋友需要从我们公司对公账户进行一笔100万的转账,我们给对方开具3%的劳务发票,我现在需要算一下我们这笔转账将产生多少税费,老师可以详细解答一下吗?
老师好,老板开个KTV,是成立小规模,还是个体户,那个税收政策优惠。
老师,我们的体检费用打给的保险公司,保险公司应该开什么类型的发票的,因为体检中心给保险公司发票了,保险公司应该给我们开的啥明细的发票呢
财管高低点法第几章的
位于市区的某旅游公司为增值税一般纳税人,2024年10月经营业务如下: (1)随着免签范围的扩大,文旅市场火爆,企业当月取得旅游费收入共计680万元,其中向境外旅游公司支付境外旅游费63.6万元,向境内其他单位支付旅游交通费60万元,住宿费24万元,门票费21万元,签证费1.8万元。支付本单位导游餐饮住宿费共计2.2万元,旅游公司选择按照扣除支付给其他单位相关费用后的余额为计税销售额,并开具普通发票。计算销项税额差额后不应该是5%,为啥是6%?
我们是一个联合社,联合社是村里面几个合作社需国家管护项目统一由联合社申请,合作社社需开票个联合社,联合社把相应发票提供给政府相应取得本次补助资金, 后面联合社就要资金分配到各个合作社进行完成本次项目。联合社和合作社应如何做账
付房租给房东,房东不开票,我们可以从公户给吗,有收据的
老师,我们公司是餐饮公司提供早午餐餐食服务的,成本核算用不用分开核算还是都统一核算?现在知道总食材费用和早餐用餐多少人午餐用餐多少人?用分早餐核算成本和午餐核算成本吗
老师您好,由公司100控股新公司,注册时受益人人填谁啊
计提是什么意思?怎么做账?
现在社会上失业率很高吗?
那月底要还的吗?
不一定要月底还,但是最好不要太久才还
我看之前代账公司记的都是往来,然后借:银行存款,贷:其他应付款—法人 这样对么
你好 ,分录是正确的,摘要应该写清楚
那之前我看代账公司写的购进是借:库存 贷:应付账款 这是为什么呢?我们的钱都是当时就给了的
那你就要去咨询做账的人了,按规定付款了直接用银行存款就可以的
是不是因为我们平时对公账户里没钱啊?
你不是说钱都是当时就给了的吗?那到底给没给呢
给了 需要多少 老板往里面打多少,然后开给别人,但是因为这个进项票是买的 所以后面会退给老板私户 平时进货的都是没发票的 所以不从对公走
不是公户给的公司做账做应付是正确的
是从对公
付款了直接用银行存款就可以的,为什么不用你就要去咨询做账的人