同学你好,一般来说,产负债表和利润表的勾稽关系在于本年利润,本期资产负债表“未分配利润” 上期“未分配利润” = 本期利润表“净利润”,资产负债表未分配利润科目期末数-未分配利润科目期初数=利润表净利润科目累计数。

去年的资产负债表跟利润表的勾稽关系不对,影响今年的勾稽关系吗,老师。勾稽关系不对,什么原因呀?
老师,资产负债表跟利润表的勾稽关系是什么?
老师,资产负债表 利润表勾稽关系是什么
老师你好,资产负债表跟利润表的勾稽关系
老师 资产负债表 利润表勾稽关系是什么
老师,深圳的工商年报,如果逾期了2天,市场监督管理局会打电话企业吗?会不会罚款之类的
老师,请问下,如果员工报销,没有发票,没有付款截图,没有单据,能给报销吗?从哪里出钱给他们报销?对做外账有啥影响吗?
老师,公司高新技术企业,现在1-4月份每月研发费用占营业收入的2%,低于最低标准,如果最后年底再达到研发费用5%以上这样可以不,风险大不?
老师,商贸出口企业,一般公司会代垫哪些费用
你好老师个体户经营超市只给员工交个工工伤险可以吗? 怎么操作
老师,我公司在25年收到关联方开的服务费发票,我司没有给对方付款,26年发现这张发票是开错了,打算26年红冲,那我25年仍然要将该发票确认为费用,那我26年账务上该怎么办呢?
董孝彬老师,我公司是电商公司,24年成立,24年的账是代理记账做的,我现在入职这家公司老板让我理账,我发现24年只确认了部分收入,并且没有确认成本(因为供应商在24年没有给我司开票),我现在重新做24年的账,让供应商现在把成本票开给我,我更正申报24年的企业所得税汇算清缴。是不是在我更正申报24年的企业所得税汇算清缴之前供应商把成本票开出来,我在更正24年企业所得税汇算清缴时该成本发票就可以作为成本在24年企业所得税汇算清缴时税前扣除?
老师,你好,我们对公发没交社保的人员工资,但是,工资表上不出现没交社保的人员,可以吗,这样会出现什么问题,
先收汇再出口设应收账款可以吗
老师,注册资本500万,想降为5万,需要怎么操作。
老师,还有一个问题是,期末留抵税额税务上有什么处理吗?或者优惠
期末留抵税额意思当月未抵扣,后期可以继续抵扣。除非有满足留抵退税政策的特殊情况,一般没有其他优惠,就是允许以后期间抵扣。
谢谢老师。
嗯嗯,同学不用客气的。