A公司开销售发票给B公司,开销售旧设备发票 13%

一个法人名下有A,B二个公司,现在想把A公司的机器设备转移到B公司,请问具体怎么操作最合理?A公司购买机器设备时取得进项税额并且已经抵扣,如果需要开销售旧设备发票,请问增值税率多少?
A公司为增值税一般纳税人,2022年8月发生下列经济业务: (1)购买纪念品,取得增值税专用发票上注明增值税税额3900元,将其全部用于集体福利。 (2)从B公司(小规模纳税 人)购进原材料,取得普通发票,支付运输企业(增值税一般纳税人)不含税运输费20000元,取得增值税专用发票。 (3)销售装饰用饰品,取得不含税收入50000元;提供加工劳务, 取得不含税收入32000元;提供汽车出租服务,取得不含税租金收入15000元。 (4)当月销售本企业使用过的2008年购入的1台机器设备,该设备购入时不得抵扣且未抵扣进项税额,取 得含税销售收入30900元,甲公司没有放弃减税。 (5)甲公司因管理不善丢失一批7月购入的原材料(已抵扣进项税额),账面成本为7000元。 注意:装饰饰品、原材料的增值税税率 均为13%。 要求: (1)计算A公司当月准予抵扣的进项税额。 (2)计算A公司当月的增值税销项税额。 (3)计算A公司当月应缴纳的增值税
A公司主要业务为加工制造机器设备,属于增值税一般纳税人,2022年5月份发生如下业务:(1)5日从A商贸公司购入钢材一批,取得增值税专用发票,发票注明金额200,000元、税率13%、税额26,000元。仓库已办理验收入库手续,财务人员在核对合同、发票、验收单、入库单准确无误后将发票认证。合同约定货物验收后一个月内付款。(2)6日向C公司销售机器设备10台,每台不含税售价180,000元,单位成本150,000.00元。财务开具的增值税专用发票价税合计2,034,000元,适用税率13%,款项尚未收取。A公司委托某运输公司负责机器设备的运输,取得运输服务增值税专用发票,发票注明税率9%,税额7,200元,价税合计87,200元,运输费通过银行存款已支付,发票已经认证。(3)7日支付税控设备维护费280元,取得技术维护服务单位开具增值税普通发票,款项通过银行支付。编制会计分录
A公司主要业务为加工制造机器设备,属于增值税一般纳税人,2022年5月份发生如下业务:(4)4月份A公司委托某建筑工程公司负责修厂区建筑物,5月6日完工验收,其中厂房维修费用200,000.00元,职工餐厅装饰费用60,000.00元,路面维修费用80,000元,合计340,000.00元。8日A公司取得建筑工程公司开具的增值税专用发票,发票注明税率9%,税额28,073.39元,款项通过银行支付,发票已经认证。(5)10日处置2008年6月购入的一辆乘用车,收取销售款20,000.00元。该乘用车在购入时进项税额不可抵扣且未抵扣,A公司开具普通发票。(6)13日向贫困地区捐赠一台机器设备,该设备单位成本150,000.00元,同期同类产品不含税销售单价180,000.00元。A公司未开具发票,设备通过当地县政府捐出。(7)15日购入一车辆乘用车,取得机动车统一销售发票,发票注明金额141,592.92元,税额18,407.08元,价税合计160,000.00元,发票已经认证。编制会计分录
A公司主要业务为加工制造机器设备,属于增值税一般纳税人,2022年5月份发生如下业务:(1)5日从A商贸公司购入钢材一批,取得增值税专用发票,发票注明金额200,000元、税率13%、税额26,000元。仓库已办理验收入库手续,财务人员在核对合同、发票、验收单、入库单准确无误后将发票认证。合同约定货物验收后一个月内付款。(2)6日向C公司销售机器设备10台,每台不含税售价180,000元,单位成本150,000.00元。财务开具的增值税专用发票价税合计2,034,000元,适用税率13%,款项尚未收取。A公司委托某运输公司负责机器设备的运输,取得运输服务增值税专用发票,发票注明税率9%,税额7,200元,价税合计87,200元,运输费通过银行存款已支付,发票已经认证。(3)7日支付税控设备维护费280元,取得技术维护服务单位开具增值税普通发票,款项通过银行支付。编制会计分录
老师,不是代账公司的,也不是一家单位的,个人代理多家企业,还能代理吗
老师,A股东给B股东,10万,B股东拿着着10万,支付原材料货款,请问怎么写分录
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