你好,按照总金额计入固定资产并摊销
你好 就是客户今天让冲红一张6月份开具的发票,就是我需不需做账调整什么的? 冲红了有没有什么影响需要做啥子?
老师,加油卡售卡企业怎么进行账务处理
老师你好我们公司在安徽,但是老板确以安徽这个公司为名义,在湖北买套房子,需要交房产税。 现在安徽税务局要求交房产税在税务局但是交不了。 这种情况该怎么解决那
老师,请问有限合伙企业至少几个合伙人?可以直接是只有一个公司作为合伙人吗
你好,老师,请教个问题,期货公司给的手续费发票,上面的增值税可以进项抵扣的吧
上月暂估的未开票收入120万,本月对账有折扣金额,只能开票100万,这样收入是负数可以吗
借:投资性房地产-成本16000 累计折旧 3000 贷:固定资产 15000 其他综合收 4000 借:投资性房地产-公允价值变动 1000 贷:公允价值变动损益 1000 出售: 借:银行存款 17500 贷:其他业务收入17500 借:其他业务成本17000 贷:投房-公允价值变动1000 投房-成本16000 结转:借:其他综合收益4000 公允价值变动损益1000 贷:其他业务成本 5000 怎么求利润?
老师您好,我们是一家从事磷矿石买卖的贸易公司,2023年4月从一家公司购入磷矿石。对方的矿石质量未达到合同要求有200万货款未付。2024年对方向法院起诉,今年7月法院判决 后要求我公司支付贷款本金,利息,案件受理费,保全费,保全保险费和鉴定费。我公司已如数支付给对方。因案件受理费、保全费、保全保险费和鉴定费是对方先垫付的,所得这些取得的发票都是对方公司的名称;现在这些费用由我公司支付给 对方,请问该如何进行账务处理
企业对公账户如何缴纳电费?发票又如何开具?
老师,怎么证明2023年有批原材料未入账,在2024年入的账呢,也在2024年才领用这批原材料,计入生产成本的
可是他发票没开这么多,是一次次分开开,如何做会计分录呢?
具有容易性质购买固定资产按合同一次性确认固定资产,跟开发票没关系
资产的入账时间,看所有权转移不看是不是开发票,开发票只影响你确认税金
那比如说这个例子,资产总额是1071892,第一次收到发票才收到143250元,这个如何做分录呢?
款项可以分期付,发票分期开税金确实不好核算,要求对方一次性开票
你们是一般纳税人吗?需不需要抵扣进项税
问题是对方不一次性开呀 他只能按付款金额开,所以这会计分录不知道怎么做?
我们是一般纳税人,需要抵扣进项税额
你们不是一般纳税人不需要抵扣进项税的话,一次性按含税金额计入固定资产,发票分期回来就行。
我们是一般纳税人,需要抵扣进项税额
对于销售方而言,分期销售收入确认时间看合同约定,提前开票就需要提前确认收入,人家肯定不愿意提前开。
是的,所以请问一下老师,现在这个会计分录该如何做呢?
这个没法处理。4S店开发票都是按整车开的,没有分期开的道理的,还是你们没有协商好。
非要做凭证的话,把未取得发票部分的增值税进项税挂其他应收款科目,后期飘来了,借进项税贷其他应收款
如果固定资产按含税入账,后期票来了再冲减固定资产还涉及折旧调整太复杂,不像存货那么简单。所以,你们先去协调整车开发票,实在不行,用上面的办法
借:固定资产 948576.99 应交税费 应交增值税进项税额 16483.54 应交税费 待认证进项税额 106831.47 贷:银行存款 143280 应付帐款 928612 老师,这样做行不行?
如果分期超过一年,应付账款改成长期应付款
待认证进项税额是一般纳税人发票入账了,但是没有认证的情况下使用的科目。请妥善使用
借:固定资产 948576.99 应交税费 应交增值税进项税额 16483.54 应交税费 待认证进项税额 106831.47 贷:银行存款 143280 长期应付款 928612 后期票进来了 借:应交税费应交增值税进项税额 长期应付款 贷:应交税费待认证进项税额 银行存款, 是这样吗?老师
借:固定资产 948576.99 应交税费 应交增值税进项税额 16483.54 其他让收款 106831.47 贷:银行存款 143280 长期应付款 928612 后期票进来了 借:应交税费应交增值税进项税额 长期应付款 贷:其他应收款 银行存款 是这样吗?老师
借:固定资产 948576.99 应交税费 应交增值税进项税额 16483.54 其他应收款 106831.47 贷:银行存款 143280 长期应付款 928612 后期票进来了 借:应交税费应交增值税进项税额 长期应付款 贷:其他应收款 银行存款 是这样吗?老师
借:固定资产 948576.99 应交税费 应交增值税进项税额 16483.54 其他应收款 106831.47 贷:银行存款 143280 长期应付款 928612 比如说后期票进来了11.3w 借:应交税费应交增值税进项税额 1.3w 长期应付款11.3w 贷:其他应收款 1.3w 银行存款11.3w 是这样吗?老师
嗯,可以这样处理,其他应收款设置辅助明细
辅助明细是注明未收到的进项税额吗?
就挂这个单位就可以了