你好,需要计算做好了给你

某公司为増值税一般纳税人,存货按计划成本核算,甲材料单位计划成本为10元/kg本月初有关甲材料资料如下,原材料期初余额为20000元,材料成本差异账户期初贷方余客为700元,材料采购账户期初余额为38800元;每月发生下列业务:(1)5日,上月采购的甲材料4040kg,如数收到并验收入库。(2)22日,从A公司购入甲材料8000kg,价款85400元,增值税额14518元,银行存款个吃,材料未入库。(3)25日,22日购入的甲材料运到,验收入库时发现短缺40kg,经查明:①为途中的合理损耗,按实收数量入库;②属于运输单位责任所致,按实收数量验收入库。(4)30日,汇总本月发料凭证,共发出甲材料11000kg,全部用于B产品生产。要求:①分别对上述业务編制会计分录;②分别计算本月甲材料的成本差异率;③分别计算并结转本月发出甲材料应负担的成本差异额;④分别计算月末库存甲材料的实际成本。
2022年4月11日11:44元/kg,本月初有关甲材料资料如下:原材料期初余额为20000元,材料成本差异账户期初贷方余额为700元,材料采购账户期初余额为38800元;每月发生下列业务(1)5日,上月采购的甲材料4040kg,如数收到并验收入库。(2)22日,从A公司购入甲材料8000kg,价款85400元,增值税额14518元,银行存款付讫,材料未入库。(3)25日,22日购入的甲材料运到,验收入库时发现短缺40kg,经查明:①为途中的合理损耗,按实收数量入库;②属于运输单位责任所致,按实收数量验收入库。(4)30日,汇总本月发料凭证,共发出甲材料11000kg,全部用于B产品生产。要求:①分别对上述业务编制会计分录;②分别计算本月甲材料的成本差异率分享收藏编辑删除更多
某公司为增值税一般纳税人,存货按计划成本核算甲材料单位计划成本为十元每千克,本月初,有关甲材料资料如下,原材料期初余额为2000元,材料成本差异账户期初贷方余额为700元,材料采购账户期初余额为38800元,发生以下业务:1)5日,上月采购的甲材料4040千克,如数收到并验收入库2)22日,从a公司购入甲材料8000千克,价款为85400元,增值税额为14518元,银行存款付起材料未入库3)25日22日购入的甲材料运到验收入库时,发现短缺40千克,经查明①为途中合理损耗按实际数量入库,②属于运输单位责任所致,按实际数量验收入库4)30日,汇总本月发料凭证,共发出甲材料11000kg,全部用于B产品生产。要求①分别对上述业务编制会计分录②分别计算本月甲材料的成本差异率③分别计算并结转本月发出甲材料的应负担的成本差异额④分别计算月末库存甲材料的实际成本
某公司为增值税一般纳税人,存货按计划成本核算甲材料单位计划成本为十元每千克,本月初,有关甲材料资料如下,原材料期初余额为2000元,材料成本差异账户期初贷方余额为700元,材料采购账户期初余额为38800元,发生以下业务:1)5日,上月采购的甲材料4040千克,如数收到并验收入库2)22日,从a公司购入甲材料8000千克,价款为85400元,增值税额为14518元,银行存款付起材料未入库3)25日22日购入的甲材料运到验收入库时,发现短缺40千克,经查明①为途中合理损耗按实际数量入库,②属于运输单位责任所致,按实际数量验收入库4)30日,汇总本月发料凭证,共发出甲材料11000kg,全部用于B产品生产。要求①分别对上述业务编制会计分录②分别计算本月甲材料的成本差异率③分别计算并结转本月发出甲材料的应负担的成本差异额④分别计算月末库存甲材料的实际成本
03/2720:37190人看过某公司为増值税一般纳税人,存货按计划成本核算,甲材料单位计划成本为10元/kg本月初有关甲材料资料如下,原材料期初余额为20000元,材料成本差异账户期初贷方余客为700元,材料采购账户期初余额为38800元;每月发生下列业务:(1)5日,上月采购的甲材料4040kg,如数收到并验收入库。(2)22日,从A公司购入甲材料8000kg,价款85400元,增值税额14518元,银行存款个吃,材料未入库。(3)25日,22日购入的甲材料运到,验收入库时发现短缺40kg,经查明:①为途中的合理损耗,按实收数量入库;②属于运输单位责任所致,按实收数量验收入库。(4)30日,汇总本月发料凭证,共发出甲材料11000kg,全部用于B产品生产。要求:①分别对上述业务編制会计分录;②分别计算本月甲材料的成本差异率;③分别计算并结转本月发出甲材料应负担的成本差异额;④分别计算月末库存甲材料的实际成本。
老师,深圳的工商年报,如果逾期了2天,市场监督管理局会打电话企业吗?会不会罚款之类的
老师,请问下,如果员工报销,没有发票,没有付款截图,没有单据,能给报销吗?从哪里出钱给他们报销?对做外账有啥影响吗?
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老师,商贸出口企业,一般公司会代垫哪些费用
你好老师个体户经营超市只给员工交个工工伤险可以吗? 怎么操作
老师,我公司在25年收到关联方开的服务费发票,我司没有给对方付款,26年发现这张发票是开错了,打算26年红冲,那我25年仍然要将该发票确认为费用,那我26年账务上该怎么办呢?
董孝彬老师,我公司是电商公司,24年成立,24年的账是代理记账做的,我现在入职这家公司老板让我理账,我发现24年只确认了部分收入,并且没有确认成本(因为供应商在24年没有给我司开票),我现在重新做24年的账,让供应商现在把成本票开给我,我更正申报24年的企业所得税汇算清缴。是不是在我更正申报24年的企业所得税汇算清缴之前供应商把成本票开出来,我在更正24年企业所得税汇算清缴时该成本发票就可以作为成本在24年企业所得税汇算清缴时税前扣除?
老师,你好,我们对公发没交社保的人员工资,但是,工资表上不出现没交社保的人员,可以吗,这样会出现什么问题,
先收汇再出口设应收账款可以吗
老师,注册资本500万,想降为5万,需要怎么操作。
1借原材料38800 贷材料采购38800
借原材料1600 贷材料成本差异1600
2.借材料采购85400 应交税费应交增值税进项税额14518 贷银行存款99918