你好 1月预付时 借预付账款 贷银行存款 2月摊销时 借管理费用 贷预付账款

老师,1月份预付了2月份的房租,且已收到专票,怎么做分录
公司1月份预付了2.3月的房租,3月份才收到票。那2月份摊销房租分录怎么写?
老师,10月份预付的房租还没收到发票,那11月的房租怎么摊销呢?
根据合同先计提1月份的房租,2月份才付款,3月份才到票,这样会计分录怎么做
请问老师,1月份银行预交了一年的房租,2月份才收到房租发票,应该怎么做分录?谢谢!
老师,我想把公司利润率稳定在5%左右,但是公司支出很多,利润率非常不稳定,我可以要有些公司不要开票过来不,不开票的不做账不,但是公章上都是有记录的。
一家单位股东是4家公司,这四家公司股权互相转让,税是怎么缴纳
商场收取商户的租金费,物业费,企划费,管理费,全部都能开发票吗?
请问注册资金打多了是怎么处理
企业计提固定资产折旧,生产车间设备折旧应列记在() A、生产成本 B、制造费用 C、管理费用
从电子税务局发票业务端能查到的发票是不是都是真的发票?
老师,这个月我们要给甲方开600万的发票,分包给我们的发票下个月才能提供,那我要怎么样才能把这个成本结算到合理的算到12月。
老师你好,我司有个无形资产采购的项目,分初验,终验及实施服务验收三个验收结算,软件费用与实施服务费用可以区分,初验的时候大部分功能都可以使用了,终验是初验后运行三个月开始验收,现在就无形资产摊销的时点跟原值应该按照那个试点开始摊销,价值应该包含实施服务否?
今年缴纳去年的增值税,附加税,滞纳金,的分录怎么做
黑枸杞和黑桑葚干的税收分类编码是多少呢
没有收到票摊销时也这么做分录吗?
是的,你拿到票了贴上去就好了