只是利润分配,不会吧,还有其他科目呢?
请问老师,发放去年少计提的工资,借,以前年度损益调整,贷,应付职工薪酬,借利润分配未分配利润,贷,以前年度损益调整 这样做的话,多发放的工资不会影响今年的利润,也不会影响去年的利润,但实际产生了费用,为什么不能抵减所得税?
实在不明白以前年度损益调整怎么用,比如三月份发现需要调整以前年度损益,借 以前年度损益调整,贷 未分配利润,这时候未分配利润不是记到三月了吗,怎么会影响期初数呢?我就是不明白这个记账怎么影响资产负债表期初数,记在三月份是提现在资产负债表未分配利润三月的本年累计数里面,怎么会影响期初数呢?
以前年度的利润分配记错了,多计了8000多,会不会对后面记账的什么有影响?
应收及应付会计把以前年度的账挂错了,对后期有没有影响呢?
以前年度,付了款,没有发票,能不能做:利润分配,贷应付帐款,会不会影响2023年的利润
买的瑞祥卡开的现代服务类场地费,策划费,交通费,餐费这些发票,可以做账做费用吗?
计算留存收益增加额今年的留存收益减去年的留存收益吗
求几个字母的值,怎么解?主要后面几个名词不知道什么意思,怎么求
请问老师,公司业务人员在别的公司签订劳动合同,没有和我们公司签订劳动合同,这样的业务人员有两种情况,第一种情况在我们公司有打卡,第二种在我们公司没有打卡,请问他们的业务提成按什么申报个税
注会财管,第9章。老师好,请问这道题,租赁方案,租满6年以后,咱(承租人)买下来这个资产花的那60万,是按付现成本那样60×(1-T25%),还是像此时点外购社备(固定资产)那样就原数60的现金流出
公司自购房子办公,房产税怎么交吗?比如价值11万
老师你好,我想问一下现在推行的电子凭证具体是什么意思?必须在财务软件上做账吗?
老师,旅游行业,差额计税,科目余额表未交增值税怎么调和做分录,账里需要交税,税务里不需要交税,实际成本大于要抵扣的税,所以不用交,那怎么做账呢!
老师:公司是使用小企业会计准则,施工企业,1)例如2024年的1到6月份,付人工费,做了分录是:借:工程施工—人工费,贷:应付职工薪酬,然后月底结转成本,做的分录是:借:主营业务成本,贷:工程施工—人工费,这样对吗?但是7.8两个月份没有工程做了,但为了留住员工,依然发放了工资,做了分录:借:工程施工—人工费,贷:应付职工薪酬,那么月底了,要怎么结转呢?2)9月份又接到工程了,这个工程做到2025年2月份才结束,每个月都是做:借:工程施工—人工费,贷:应付职工薪酬。发放工资时,借:应付职工薪酬,贷:银行存款……月底结转:借:主营业务成本,贷:工程施工—人工费,这样的分录对吗?这样到2025年2月份工程结束,成本是包含2024年9—12月份的人工费,2025年1-2月份的人工费,那么税局会认同2024年的9—12月份的这部分人工费的成本吗?这部分个税是在2024年申报的
请问农药行业,在增值税申报时,勾选进项时,流程是什么?应注意什么。
没有,这个是2019年建帐期初余额,未分配利润那里金额多了8000多,是期初余额错了,现在2022年可以怎么补救
这个科目多记,那么必然有其他科目少计啊
不是,是录入期初余额错了,其他没有少计啊
怎么会呢?有借必有贷啊,呢么,你期初余额是怎么平的?
我知道了,是本年利润2018的一个八千多我没有计,结果导致我2019年的期初余额多了8000多,我有什么办法补救
按照会计更正的原则,原来少了就补计,多了就冲减,科目错了,就先做正确的科目,再从相反的方向冲减错误那个科目。
其实科目没有错啊,就是我期初数录错了,之后我岂不是做一个借:本年利润8000.贷,利润分配8000,这样做对吗
是的,就这样就可以了
我这么做会不会2022年这里的利润就会多了8000多?以前是不是对我的利润表有影响的,还是之前资产负债表那里错了而已,之后只要我没有分红什么的都不会对我的什么有影响的?
哈哈,这个又不影响损益科目,不会的哈。
好的,那我直接2022年做一笔这个分录就好了,谢谢老师
不客气,祝你工作顺利;方便的话,麻烦给个5星好评哦。礼貌用语请勿回复