你好;这个是你之前多缴纳的 一般是预付账款挂着的; 现在做 借 应付职工薪酬- 单位部分社保 ;其他应收款-个人部分社保贷预付账款

老师,待转基金抵减社保怎么做分录
老师,待转基金抵减社保怎么做分录
老师,工伤失业用待转基金抵减了怎么做分录
老师,代转基金抵减社保费怎么做分录?
请问老师。社保基数下降后,公司个人抵减的怎么做分录呢?谢谢
之前给供应商打了刺绣标的打样费,但是后他们开成品刺绣标的发票可以吗?
A公司支付了其他公司员工宿舍租金 这个能做账吗 是营业外支出吗
老师 这土地 契税是每个月都要交吗 不是交一次就可以了吗 又说是城市基础设施配套 费 这个费用什么时候开始有的 按什么去算的
用于职工福利的固定资产,折旧入账在应付职工薪酬-非货币性福利科目,这部分折旧企业所得税汇算清缴可以税前扣除吗
派遣行业 用人单位请人做设计 设计费10 万元 用人单位把钱给了我们 我们支付设计费10万元 设计单位把发票开给了我们 我们这个发票能用来抵减企业所得税吗
老师长沙现在最低社保基数是多少
20年的投资收益也就1000多块钱,在26年发现了可以在26年确认当期收益。
主要承接:校园物业管理业务……学生的安全,行为、有教官在维持,那经营范围里应该添加什么内容?
老师想问一下,就是摊销一年的装修费,怎么写分录啊,装修费金额比较大。
实收资本印花税一般什么时候申报,税率是多少
如果之前没记入预付账款呢?应该记入哪个科目
你好 ; 没有做; 你付款出去了 你应该补做预付账款的 ; 你看看是不是这样导致的
之前的不知道哪里付多了,预付账款怎么平账
你好; 你之前肯定有科目要 有余额的; 不然你怎么平衡的; 正常你预付账款 肯定有借方余额的