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老师,待转基金抵减社保怎么做分录

2022-03-28 15:30
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2022-03-28 15:31

你好;这个是你之前多缴纳的 一般是预付账款挂着的; 现在做 借 应付职工薪酬- 单位部分社保 ;其他应收款-个人部分社保贷预付账款

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快账用户2466 追问 2022-03-28 16:39

如果之前没记入预付账款呢?应该记入哪个科目

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齐红老师 解答 2022-03-28 16:44

 你好 ;   没有做; 你付款出去了      你应该补做预付账款的 ; 你看看是不是这样导致的  

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快账用户2466 追问 2022-03-28 17:10

之前的不知道哪里付多了,预付账款怎么平账

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齐红老师 解答 2022-03-28 17:16

 你好;     你之前肯定有科目要 有余额的; 不然你怎么平衡的;  正常你预付账款 肯定有借方余额的  

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同学你好 待转基金你放在其他应收款了吗
2022-03-28
你好;这个是你之前多缴纳的 一般是预付账款挂着的; 现在做 借 应付职工薪酬- 单位部分社保 ;其他应收款-个人部分社保贷预付账款
2022-03-28
同学你好 待转基金你放在其他应收款了吗
2022-06-15
你好,这个借应付职工薪酬-社保 贷银行存款-待转基金
2022-04-22
同学你好 待转金不做账, 直接按照实际缴纳的金额做就行了,比如说要交1000,待转金抵了500 那你就按照500来做
2020-09-04
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