在增值税减免税明细表里面。本期发生和本期减免

老师好,请问增值税税控系统技术维护费280元/年,我们是小规模纳税人,这个费用可以税前扣除吗,如果可以,要怎么操作呢?
请问老师,我们一般纳税人,七月份买税控盘,花440元,收的是普票(税控160元,服务费280元)这个可以抵减,请问老师分录怎么做呢?统统做到九月份吗?报税是只填增值税附表四和减免申报明细吗?
请问老师,我们一般纳税人,七月份买税控盘,花440元,收的是普票(税控160元,服务费280元)这个可以抵减,请问老师分录怎么做呢?统统做到九月份吗?报税是只填增值税附表四和减免申报明细吗?
请问老师 支付的增值税税控系统技术维护费 就是每年280元的那个费用怎么做账
1.请问今年3月份有增值税税控系统维护费280元,在帐上已经做了会计分录: 借:管理费用-办公费280 贷:银行存款280 税额增值税申报还没有抵减这280,但是也做了抵减分录 借:应交税费-应交增值税-减免税款280 贷:管理费用 280 请问这样会计处理合理吗? 2.这280元的维护费,在3月增值税申报时没有在附表四税额抵减情况表中填写,那么现在申报6月增值税时可以在附表四中补填上税额抵减本期发生额280吗?
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想问一下老师,关于云仓公司的账务处理,就是有快递收发和包材的使用,比如,购买了10个包材,花了200元,然后卖掉了7个,收到100元,请问账务处理应该怎么做呀?
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我是债权人,看到债务公司要求注册资本金减资,作为债权人应该怎么做?
应纳税暂时性差异不是当期调减吗?为什么还要加?
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请问老师,甲单位本期购买家具5万元(包含很多,柜子、椅子等)可以直接进入费用吧,无需放固定资产核算对吧。因为这些用品,都是给出租的房屋购置的,所以直接计入成本了。
老师资产总额怎么控制5千万,利润总额怎么控制300万,每年几月份大学开始算,
主表和附表第几烂
主表就是增值税减免税款那里
主表哪一栏呢
第23行应纳税额减征额。
这个应该是填附表4 ,序号1 ,本期发生额就行了,是吧
你没有抵减的话,就这么填就可以。
不用填附表才过渡到主表吗
附表填完了主表也得填
那附表是填哪里呀
就是你上边儿说的这么填的。
嗯,好的哈
嗯,帮忙给个五星好评,谢谢
老师,账务处理是这样吗? 借:管理费用 贷:银行存款 借:应交税费-应交增值税-减免税款 贷:管理费用
对,没错,做账怎么做?
嗯,是我这样做,对吧
你这么做对的没问题
嗯,谢谢老师
不客气,帮忙给个五星好评,谢谢