你好,可以的,可以补上的。

内销贸易企业勾选进项发票的时候有必要做到跟销项一一对应吗,比如我勾选5月进项,5月已经开出销项发票了,但进项还没开进来,这种情况没办法做到当月对应
你好老师,我们是外贸企业,2月出口的,增值税2月已经申报了,那出口退税进项什么时候勾选,是不是什么时候退税什么时候勾选?勾选的时候必须每项货物一一对应吗
老师好,我想把21年至23年的退税一直未在免退税里提交过的都转到免税里面去,怎么处理
中国税务师考试在哪里报名?谢谢你了
因为公司开始投资施工的时候都是包给个人,有现金支付……没有给开发票……现在找人补手续也难。像这样的情况,有什么方法能证明投入的花费
中级会计报名考试在哪里报名?谢谢你了
我们是贸易企业,增值税申报表应该填免税销售额那栏是吗,为什么以前他们填的免抵退办法出口销售额那栏,是不是他们填错了?
成本法转权益法,为什么最后账面价值要+净利润剩余份额
你好老师,我不懂出口报税,新去了一家企业看他们2月增值税申报表免抵退出口销售额填了100多万,季度委托出口收入也是这个数,但他们没开这个数据的发票,他们是贸易企业也有内销。我不明白他们这个数怎么来的,从税务局出口退税相关信息查询里也没有任何信息
酒店客房买的洗护用品 一次性用品 放在科目 主营业务成本-客房易耗品 这样合适吗
那税金补到今年 入帐当月?
那要是亏损了,是不是不能进营业外支出了
亏损了可以做到营业外支出的,这个是什么时间销售出去的?
去年9月,那我今年正常入帐?
过户的时间也是这个时间吗 是的话建议补到9月份 增值税也得在这个月缴纳
嗯嗯,是了,如果补到去年的话,还得申请退税,不想申请退税,
申请退税是什么意思? 你这个发票是开出去的吗
不是,亏损的话不是做到营业外支出,那利润不是就小了
那你的增值税的呢 主要是纳税义务晚了
不怕别的 就怕这个 税务局都能查到你过户的时间
税额比较小也不行吗?交税也就60元,因为只卖了3000
就是亏损比较多,
是的 不可以的 和金额大小没关系
如果是过户是今年的话,是不就可以入到今年?
对是的,是这么理解的。