你好,银行余额对不上,那你根据银行对账单和账务的明细来核对

老师您好,公司2018年6月之前由其他单位管理并做账,7月后由我单位接管。之前的单位只能提供6月末的审计报告,里面有资产负债表,利润表,现金流量表,所有者权益变动表。没有科目余额表,对方不提供。 现在我在重新建账,根据资产负债表和银行对账单,录入了资产类、负债类、所有者权益科目的期初余额;“利润分配-未分配利润”期初余额录入利润表中“年初未分配利润”,“本年利润”期初余额录入利润表中“净利润”。现在试算平衡了,生成的资产负债表也能和审计报告对上。 我的疑问是,利润表里的主营业务收入、成本、税金及附加、管理费用、营业外收入数字,我应该入到哪里呢?需要录入吗?
请问您教我的这个分录整套业务做完后能在科目余额表里或者项目明细表里查到此项目的余额嘛?这样我好给人家对账,就是一个月下来,可以看到项目差我或者我差对方,还有成本是否差,如果这个月我这个项目我没有开票那这个成本不就增大了吗,因我公司还有自己经营的项目,所以我要在内账里面真实提现我的收入和成本。因挂靠项目我的真实收入是进账了扣除税费管理费剩下的打给对方,对方根据我开票金额减去W的管理费后找成本票来冲减开票收入。所以按往来来挂账,在科目余额表里就看不到这个项目的余额情况,如果我不挂往来只挂挂靠人进出,那成本这边又怎么挂也在余额表里不能直观查看项目情况
请教:公司才经营半年,我根据科目余额表上的数据,找了现金流入和现金流出的金额,但是银行余额对不上,还差1千多块钱,我对了下管理费用和财务费用都是对的,发生额科目很简单,还可以从哪里核对?
请教:公司才经营半年,我根据科目余额表上的数据,找了现金流入和现金流出的金额,但是银行余额对不上,还差1千多块钱,我对了下管理费用和财务费用都是对的,发生额科目很简单,还可以从哪里核对?
老师: 请问一下前期投资3600万,2023年企业所得税年报是0,报表等也是0 2024年1月1日开始营业 A:营业前(装修期间票款)前期票钱合同情况如下,老师我分别应该怎么做呀? 1、有票有对公付款有合同 2、有合同有对公付款,无发票, 3、有合同有对公付款,发票金额有多有少的,参差不齐 4、有合同有收据是现金付款的, 5、有合同无收据是现金付款的 6、啥都没有白条,附付款截图, B,前期有个代理记账的妹妹做了银行流水,银行基本户余额可以对上,一般户对不上,其他工资余额,往来余额等只有一两个可以对上,其余全都对不上,收入没有做,前期的长摊情况等也不清楚, 我7月份面试接手的,现在不知道怎么捋? 老师请问我是重新挨着一笔一笔做,还是怎么办呀?我们是酒店行业,金额小,但是繁琐,笔数很多, 每天还有当期的很多杂事,老师请问我该怎么做呀?
销售退回报废,如何账务处理?
你好老师请问一下我们公司中标了,和甲方协商甲方让我们中标公司拿招标代理费,招标公司给我们开票我们给他们付款这样可以吗
老师,我们公司去银行贷款200万,但是银行要求不直接汇入企业,必须转第三方(个人),在由这个个人转到我公司,这个账务处理分录怎么写呢,因为当时做个假合同给个人,就好比我们款支付给这个人了,
老师,a公司转入b公司50万备注注资款同一个法人,当时做账长期股权投资,b公司已注销,a公司没有收回投资款的任何依据,这种事情怎么做账务处理呢
老师好,股东分红应该以未分利润为计算依据还是公司净资产呢
老师,找广告公司做喷绘,做宣传栏,还有很多小东西,需要让他们发票上开具清单项目吗
老师,你好,发票冲红可以部分冲红吗,需要发票开的种类比较多,现在需要冲红其中一项。怎么冲红呢
汇算清缴福利费和业务招待费用怎么看
公用经费可以支付哪些费用
租赁机器的 那我租进来机器是怎么做分录的呢
根据银行往来对,太多了,我是根据科目来对的,领导看不懂科目余额表,需要我做成资金流入流出的流水账表,我根据投资进来多少钱,管理费用多少钱,财务费用多少钱,最后银行余额跟科目余额表上的余额不一致
那你这样拆分开了的话,需要一笔一笔核对的呢。费用你核对了流出对的话,那就核对流入的呢