您好 先暂估入库 借:库存商品 贷:应付账款-暂估应付账款

老师,我们向对方购进商品,对方还没开具发票我们也还没付款,但是商品我们已经收到并销售出去且开具发票,那到时候我要怎么做账呀,那这样就不能结转库存商品了吗
库存商品到了我们仓库,但是购货发票还没开给我们公司,月末账务要怎么做呀
库存商品到了我们仓库,但是购货发票还没开给我们公司,月末账务要怎么做呀
老师,我们是医疗器械商贸公司,我们采购商品的时候每次都先付款,这时候我就借:应付账款-供应商,贷:银行存款,可以吗,然后供货商才给发货,等货到了入库了,但发票没到,我先不做账吗,如果货和发票一起到了,我就借:库存商品,贷:应付账款-供应商,可以吗?如果月底了,发票还没到,是不是就的暂估入库呀!那这个怎么做分录呢!还有往来账,怎么能看出来,对方欠我们发票。
老师,我们购买的库存商品,发票也收到了,但是实际仓库还没入库,或者说9月收到的发票,实际仓库在10月份入库的,那9月份收到这个发票应该怎么入账啊
我们与劳务外包公司签订了人力资源外包服务协议,现我司收到他们《关于协助补充缴纳住房公积金相关费用的商榷函》,要求我司协助补缴劳务派遣员工公积金费用共计5818元 。请问他们开的发票,项目名称是经纪代理服务-代缴公交积是否合规
老板预支开年红包5000.要写什么单呢
老师您好,2025年留抵退税新规定,是不是2025年之前的累计留抵不能退了?
老师请问一下,我们公司跟客户和供应商签订了一个关于三方抵账的协议,这个协议要交印花税吗?什么时候交?依据是什么?交的按哪一个税目税率来交?
每月微信小程序有结算单,收入和手续费共30000,财付通提现到公户50000,分别需要做哪些分录,怎么做
老师,现在都是电子发票,如果开错了,能作废吗,
超市顾客拿一沓子小票怎么开发票
老师,账上未交增值税跟增值税申报表的应补退税额是不直接相等的,这样有问题吗
当月工资里含有社保公积金个税,如何做计提发放会计分录?
老师,公司购买酒水用于招待客服和员工聚餐是不是只能计入招待费或者员工福利费,如果是过节发酒水给员工这个是计入员工工资薪金还是可以直接计入职工福利里面,老师
票到了再把这个分录红冲,重新做一个分录按票面金额入账对吗
是的 这样处理正确的