也是在固定资产折旧明细里面填写。

老师去年年报固定资产享受一次性扣除了,今年年报的时候按月计提折旧的部分填单哪兰次调增呢
去年购入的固定资产,去年申报所得税的时候填报了一次性扣除申报表。账上是每月折旧的,那么今年再申报所得税的时候还要填写一次性扣除申报表吗?
老师21年买的车在22年汇算清缴时候享受了一次性扣除,那22年每月还需要计提折旧吗?还需要在每月的季报以及年报中填写固定资产折旧的表吗
老师,固定资产当年享受一次性扣除,会计还是按月计提折旧,请问以后年度的资产折旧、摊销及纳税调整明细表怎么填的
老师你好,22年所得税年报固定资产享受一次性扣除,填报折旧表时填错了,没有填到那一栏,现在报23年的应该怎么去调增这折旧部分
您好老师,新接了一个个体户,登陆电子税务局提示未设置过密码是不是之前没报过经营所得啊
在酒店中 总说“挂宾客账”是什么意思 怎么做会计分录呢
1、企业所得税汇算清缴职工福利费扣除标准为实发工资*14% 对吗 2、工资薪金指的是"应付职工薪酬—工资"科目当年发生额 对吗
老师 我现在在一家大酒店做收入会计 要进行营业日报表的稽核 就是根据前台当天早上交来的前天的纸质单据和酒店收银系统里面的营业日报表进行核对 找出问题并改正 请问具体怎样发现稽核营业日报表呢 具体方法和步骤是什么呢
物业企业如果选择差额征税,即便收取的9%税率的专票或普票,也要按3%计算应交增值税 不按发票上的税额对吗 比如取得的专票价税合计金额8000 那么计算抵扣的增值税额为8000/(1+3%)*3% 对吗
物业企业如果选择差额征税,即便收取的9%税率的专票或普票,也要按3%计算应交增值税 不按发票上的税额对吗 比如取得的专票价税合计金额8000 那么计算抵扣的增值税额为8000/(1+3%)*3% 对吗
酒店(一般纳税人)会计从批发零售商那里取得增值税普通免税的发票 能抵扣进项税额吗
请问香肠发票项目怎么开
你好,老师,非盈利社会团体账务处理在中级的哪个部分有详细讲解?
请问老师,我们公司是做刹车片的,料工费分配到入库产品中,选择哪一种分配方式比较合理?
还是需要在500万以下设备器具一次性扣除那兰次吗?
是的 也是填写在那里面的
老师没填明白,麻烦您在指导一下吧
去年一次性扣除资产原值是293676.11无,21年折旧金额55798.44无,但是我填好以后金额没有调增啊
你的意思是把你折旧的调整了,对吗?
是的老师
我20年享受了一次性扣除,我21年年报不是应该把折旧金额调增,这个固定资产折旧表我不会填了
税收金额填写零试试