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去年购入的固定资产,去年申报所得税的时候填报了一次性扣除申报表。账上是每月折旧的,那么今年再申报所得税的时候还要填写一次性扣除申报表吗?

2022-04-27 22:06
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2022-04-27 22:06

您好 今年再申报所得税的时候不要填写一次性扣除申报表 但是折旧额要纳税调增

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快账用户4658 追问 2022-04-27 22:10

那这个申报表,是不是只要在购入固定资产的次月申报的时候填写,再向后的申报就不填写了呢?还是在当年的申报每期都填写,次年就不写了呢?

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快账用户4658 追问 2022-04-27 22:11

折旧额为什么要纳税调增呢?

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齐红老师 解答 2022-04-27 22:14

您不是已经一次性扣除了吗 现在还计提折旧 要扣除两次吗?

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快账用户4658 追问 2022-04-27 22:20

明白了!谢谢!

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齐红老师 解答 2022-04-27 22:21

不客气哈,如果您这个问题已经解决, 希望对我的回复及时给予评价。祝你学习愉快,工作顺利!谢谢!不清楚的还可以继续追问!!

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快账用户4658 追问 2022-04-27 22:22

就是当年的申报选择一次性扣除,次年申报就得把之前扣除的给慢慢补回来。那么账务处理上仍然按照每月计提折旧,那还要做其他的分录吗?比如递延所得税负债什么嘛?

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齐红老师 解答 2022-04-27 22:23

是的 当年的申报选择一次性扣除,次年申报就得把之前扣除的给慢慢补回来 账务处理上仍然按照每月计提折旧 不需要做其他的分录 一般单位也不做递延所得税 

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快账用户4658 追问 2022-04-27 22:24

好的,明白了

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齐红老师 解答 2022-04-27 22:24

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您好 今年再申报所得税的时候不要填写一次性扣除申报表 但是折旧额要纳税调增
2022-04-27
您好,12月固定资产做了一次性折旧扣除,所得税年报也做了一次性折旧扣除,意思是去年把车的全部折旧一次扣掉了,今年会计上还会按月折旧,比如车原值384000元,会计折旧4年无残值,每月折旧8000元,一年会计折旧96000元,但税法去年已扣完,今年税法折旧是0元,所以今年所得税年报要把这96000元调增回来,平时月度或季度的预缴申报不用单独调增,因为一次性扣除只在年度汇算统一调,平时只按会计利润预缴即可,年度汇算时在资产折旧摊销及纳税调整明细表a105080里填:资产原值384000,本年折旧摊销额96000,累计折旧摊销额192000,资产计税基础0,税收折旧摊销额0,纳税调整金额96000,累计税收折旧摊销额0,加速折旧摊销统计额0,这样就把去年多扣的在今年补回来,如果企业用企业会计准则,去年一次性扣除产生应纳税暂时性差异384000乘税率比如25%等于96000元,借所得税费用96000贷递延所得税负债96000,今年每月转回8000乘25%等于2000元,借递延所得税负债2000贷所得税费用2000,借贷金额相等,平时申报不用管这个账的差异,只看预缴和汇算规则就行。
2025-12-06
你好,是的。是7月才可以
2025-07-09
你好,可以的,这个企业自己选择。
2023-04-17
你好,2024年汇算清缴的时候再调整。第四季度和第三季度填写一样的。
2025-01-14
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