您好,A105000第三十行第一列

本企业去年的第三季度交了2340.72的企业所得税,整个一年是亏损的。现在年报,这里出现的是退税2340.72了。不退税,应该自么调下呢?
企业年终一共亏损了60多万,因为第一季度盈利16万,交了企业所得税,这个如果不退企业所得税的话,应该调整企业所得税表吗,
老师,我报年报,企业所得税本来纳税调整后所得7万多。但是去年是亏损了79000多,我们在第四季度的时候交过税3000多,这会弥补亏损税务局给我退税,这个退税是不是一般不敢要?
企业20年成立,20.21.22年都亏损,但是22年第一季度交了11.74元的企业所得税,汇算清缴后,这11.74元就退税了,税管员说不能退,让交一二百元的企业所得税,怎么调整报表?
企业年末亏损了几万,可第三季度预交了447.97的所得税,现在不想退税,怎么办
老师,我想问一下就是付房租一次性付了三个月的怎么写分录,然后按月分摊啊,
老师,关于企业在企业所得税汇算清缴时,工资计提数高于实发数的部分需要纳税调增,这个规定有什么依据吗?
老师,发生的捐赠支出不是公益性捐赠支出,在企业所得税年度汇算清缴时如何处理呢
去年的印花税今年1月已经交了款,但该印花税所属期选在26年1月,导致去年报表填了税金及附加多,实际缴纳数少,要怎么处理?
你好,我公司3月份刚开始做业务,跟个人(中间商)拿货,微信支付的货款,后面我公司要求他要注册个体户开票给公司,5月份他注册好了个体户,现在想问下3-4月份跟他拿的货是否可以让他补开发票,原先微信支付的货款是否需要重新对公转账后才能开票给公司?我公司是一般纳税人,怎样操作比较合适?
老师您好我们公司在2024年12月份买了一辆车,在2025年一季度预缴时候没有选择一次性扣除,现在还可以在汇算清缴的时候一次性扣除吗?
老师,为啥现在在电子税务局导出来的申报表都是封面呢,怎么能导一整套?
老师老板个人的房子租个她名下的一个公司(诊所)和个体户,可以把租金分摊吗?公司需要发票入账,个体户是核定征收8000以内不用交税,可以只开公司分摊的那部分租金吗?
老师,应收外币0,人民币还有余额,怎么办?
税务软件和财务软件那里下载呢?
A105000第三十行是其他,第一列是账载金额,第二列是税收金额,第三列是调增金额,第四列是调减金额。去年的第三季度交了2340.72的企业所得税,但是整个一年是亏损的。现在不退这个税。应该怎么填?填到哪里?
您好,您第一列填写2340.72*40试下
2340.72乘以40吗?为什么要乘以40?
您好,您先看下结果是否满足您的要求
按你说的填了,年度纳税申报表,到是加了个纳税调整增加额9362.88,可是最下面还是退税
您好,您的应纳税所得额是多少?是否有累计亏损,麻烦把主表发全
只能这样截图了
您好,那您这个无票支出金额会很大,至少146400.22
那就是退税吗
您好,是的,最好就申请退税,按业务实质
不可能退税的,本来就是半真半假的,怎么可能退呢
您好,那您就增加无票支出即可,至少是146400.22