您好,A105000第三十行第一列
本企业去年的第三季度交了2340.72的企业所得税,整个一年是亏损的。现在年报,这里出现的是退税2340.72了。不退税,应该自么调下呢?
企业年终一共亏损了60多万,因为第一季度盈利16万,交了企业所得税,这个如果不退企业所得税的话,应该调整企业所得税表吗,
企业年末亏损了几万,可第三季度预交了447.97的所得税,现在不想退税,怎么办
老师,请问我公司有辆小轿车,购入时候就是二手的,没有抵扣增值税,现在我公司要销售这辆小汽车,如何开票?交税?
公司注销前,其他应付款里有欠股东的借款需要怎么处理。
老师 公司购买的汽车上的用品 怎么做会计分录呢
请问,对方开给我方的专票,电子税务局勾选提示红字锁定,无法抵扣?这个应该怎么处理呢?
查账征收的无雇工的个体户工商户,刚开始也没业务,就是自己交了一万元,扣了7000社保,没有其他的费用,账怎么做,税怎么报呢老师
印花税,买卖合同可以按照第三季度勾选的进项+销项不含税金额计税依据纳税吗?
老板不要求成本做的多细化,每次都是说每张发票是对应哪几个合同的,我们是小型生产企业,那成本这块怎么做才合适?
结账增值税必须附明细;月底计提工资和社保也建议附明细,这是规范账务处理和税务备查的基本要求,请问,这些都需要附什么样的明细?
别样红系统过了夜审,少入账怎么调整
老师我想咨询一下,关于农产品增值税、企业所得税的免征问题,是不是无限额免税还是有限额的
A105000第三十行是其他,第一列是账载金额,第二列是税收金额,第三列是调增金额,第四列是调减金额。去年的第三季度交了2340.72的企业所得税,但是整个一年是亏损的。现在不退这个税。应该怎么填?填到哪里?
您好,您第一列填写2340.72*40试下
2340.72乘以40吗?为什么要乘以40?
您好,您先看下结果是否满足您的要求
按你说的填了,年度纳税申报表,到是加了个纳税调整增加额9362.88,可是最下面还是退税
您好,您的应纳税所得额是多少?是否有累计亏损,麻烦把主表发全
只能这样截图了
您好,那您这个无票支出金额会很大,至少146400.22
那就是退税吗
您好,是的,最好就申请退税,按业务实质
不可能退税的,本来就是半真半假的,怎么可能退呢
您好,那您就增加无票支出即可,至少是146400.22