您好,A105000第三十行第一列

本企业去年的第三季度交了2340.72的企业所得税,整个一年是亏损的。现在年报,这里出现的是退税2340.72了。不退税,应该自么调下呢?
企业年终一共亏损了60多万,因为第一季度盈利16万,交了企业所得税,这个如果不退企业所得税的话,应该调整企业所得税表吗,
企业年末亏损了几万,可第三季度预交了447.97的所得税,现在不想退税,怎么办
你好老师,我司预付了31万的酒店用品款 现在收到32万的发票, 付的时候我做了预付账款31万,贷银行存款 现在收到32的票要怎么做账
请问老师,我账上有一个其他应付款是负数,这个数字是错的。我现在需要调平为零。从新开始登记。会计分录如何做?
老师,电商专用的erp聚水潭客户端(电脑端)怎么安装在电脑上?
应交税费-未交增值税期末余额应该等于留抵数吗
老师,从资产负债表如何看出企业是盈利还是亏损状态呢
老师,生产类出口退税企业是不是不用考虑增值税税负率这些,每个月退多少税就认证多少进项
老师好,一笔报销款本影从A账户支付,错从B账户支付给员工了,需要员工退回B再从A支付吗?
现在的企业成本核算一般用标准成本法还是实际成本法核算啊
高新技术企业政府补贴提交什么资料呀,财务会计需要准备什么学习
我们单位是生产型的,内销和出口企业。是2025年10月份单位内销主营业务收入是100万,销项税额13万,出口 fob价是3万,当月抵扣进项税额是11万,退税率是13%,请老师帮我算一下这个月的税负率,该怎么算?
A105000第三十行是其他,第一列是账载金额,第二列是税收金额,第三列是调增金额,第四列是调减金额。去年的第三季度交了2340.72的企业所得税,但是整个一年是亏损的。现在不退这个税。应该怎么填?填到哪里?
您好,您第一列填写2340.72*40试下
2340.72乘以40吗?为什么要乘以40?
您好,您先看下结果是否满足您的要求
按你说的填了,年度纳税申报表,到是加了个纳税调整增加额9362.88,可是最下面还是退税
您好,您的应纳税所得额是多少?是否有累计亏损,麻烦把主表发全
只能这样截图了
您好,那您这个无票支出金额会很大,至少146400.22
那就是退税吗
您好,是的,最好就申请退税,按业务实质
不可能退税的,本来就是半真半假的,怎么可能退呢
您好,那您就增加无票支出即可,至少是146400.22