您好,A105000第三十行第一列

本企业去年的第三季度交了2340.72的企业所得税,整个一年是亏损的。现在年报,这里出现的是退税2340.72了。不退税,应该自么调下呢?
企业年终一共亏损了60多万,因为第一季度盈利16万,交了企业所得税,这个如果不退企业所得税的话,应该调整企业所得税表吗,
企业年末亏损了几万,可第三季度预交了447.97的所得税,现在不想退税,怎么办
作为一个财务bp,甚至一个财务bp经理,沟通能力是需要非常强的,但是如果沟通之后没有结果,我们只是尽力去做了这样一个工作,是不是就到此为止了
财务核算是一个人做,另一个人做合并报表和合并报表财务分析,请问没有做核算可以作出合并报表财务分析吗?
24年计提费用8万元,24年汇算清缴调增8万,25年做账冲销了8万元,这时候25年的费用减少了,请问24年的汇算清缴需要更改吗
我目前每个月有3600外账在做(10家小规模,3家一般纳税人)招兼职会计,做外账的话,给多少钱合适。
供应链管理公司成立1年不到,一般纳税人,现在要提高开票额度200w,提高后开具的发票不是主营业务,是咨询类发票,这种申请能通过吗?会涉及上门核查吗?
参加公司组织的培训,培训费自己扫二维码先垫付的,发票也是自己付完款自助开的,但不小心开成个人了。要怎么办
请问那位老师比较熟悉林木方面的税务
老师,公司2010年成立的,注册资本600万。实缴0,近几年营收1500万左右,银行贷款600万,这种情况0实缴有风险吗?谢谢老师
想问下税务局申请信息显示未受理是什么意思啊?
甲方的设备49万和乙方的设备10万置换,,乙方银行款出了39万,乙方的设备顶了10万。甲方给乙方开了39万的票,乙方应该咋做账了
A105000第三十行是其他,第一列是账载金额,第二列是税收金额,第三列是调增金额,第四列是调减金额。去年的第三季度交了2340.72的企业所得税,但是整个一年是亏损的。现在不退这个税。应该怎么填?填到哪里?
您好,您第一列填写2340.72*40试下
2340.72乘以40吗?为什么要乘以40?
您好,您先看下结果是否满足您的要求
按你说的填了,年度纳税申报表,到是加了个纳税调整增加额9362.88,可是最下面还是退税
您好,您的应纳税所得额是多少?是否有累计亏损,麻烦把主表发全
只能这样截图了
您好,那您这个无票支出金额会很大,至少146400.22
那就是退税吗
您好,是的,最好就申请退税,按业务实质
不可能退税的,本来就是半真半假的,怎么可能退呢
您好,那您就增加无票支出即可,至少是146400.22