您好,A105000第三十行第一列

本企业去年的第三季度交了2340.72的企业所得税,整个一年是亏损的。现在年报,这里出现的是退税2340.72了。不退税,应该自么调下呢?
企业年终一共亏损了60多万,因为第一季度盈利16万,交了企业所得税,这个如果不退企业所得税的话,应该调整企业所得税表吗,
老师,我报年报,企业所得税本来纳税调整后所得7万多。但是去年是亏损了79000多,我们在第四季度的时候交过税3000多,这会弥补亏损税务局给我退税,这个退税是不是一般不敢要?
企业20年成立,20.21.22年都亏损,但是22年第一季度交了11.74元的企业所得税,汇算清缴后,这11.74元就退税了,税管员说不能退,让交一二百元的企业所得税,怎么调整报表?
企业年末亏损了几万,可第三季度预交了447.97的所得税,现在不想退税,怎么办
郭老师,建安企业哪些属于建安,有些比如装门窗包安装,卖充电桩包安装,这些都属于销售不是安装,我们怎么判定
公司是污水处理服务行业。
甲公司是乙公司的母公司,100%控股,己付注册资本金3000万,现在又付1000万用途项目资本金,请问甲公司比笔账如何做?
公司银行存款的利息收入,这个要交税吗
之前财务把当年的成本入账了,然后年末的时候冲减了一部分成本,次年初有更正了,相当于把去年的成本挪到今年来用,这样我要调增吗
我们是做驾校的,有直营有加盟商。之前报收入只是按驾校收到的那部分申报。加盟商收的那部分未申报,比如收到学费3000元,然后我们驾校只收1000元管理费。剩下的2000元培训费是给加盟商个人的。所以驾校只做了1000元的收入。现在税局要求我们全部按3000元做收入。但是转的2000元我们又没有成本票抵扣。加盟商又得按2000元/人报个税。我们现在的应对措施是想让加盟商成立个体户。就可以合法的转账了。这样行得通吗?
老师:政府会计分录,2025年一个领导掉走了,12月给他代扣代缴了个税93.74元,然后1月份他把这个个税转进实有资金账户,这个分录怎么做
老师,发票开了,但是不能报销,开票认又丢了一联,又补救措施吗?
老师,麻烦发一下加油站最近做账的课程。需要注意事项,
老师,外贸型企业,要退税的进项发票1月不小心勾选了增值税抵扣形成了留底,这种情况下直接进项转出红冲重开发票可以吗?
A105000第三十行是其他,第一列是账载金额,第二列是税收金额,第三列是调增金额,第四列是调减金额。去年的第三季度交了2340.72的企业所得税,但是整个一年是亏损的。现在不退这个税。应该怎么填?填到哪里?
您好,您第一列填写2340.72*40试下
2340.72乘以40吗?为什么要乘以40?
您好,您先看下结果是否满足您的要求
按你说的填了,年度纳税申报表,到是加了个纳税调整增加额9362.88,可是最下面还是退税
您好,您的应纳税所得额是多少?是否有累计亏损,麻烦把主表发全
只能这样截图了
您好,那您这个无票支出金额会很大,至少146400.22
那就是退税吗
您好,是的,最好就申请退税,按业务实质
不可能退税的,本来就是半真半假的,怎么可能退呢
您好,那您就增加无票支出即可,至少是146400.22