那首先挂靠的账务处理,就相当于你从那个福安富公司去接了一个工程做。那么首先,你要给他开票,你给他开票的金额,就是你最后要收到钱的金额,开票的时候你就作为你的工程收入。

老师您好,就是有。有这么一个问题是,就是有挂靠的公司,把工程项目挂靠到我们公司来做。然后嗯,也交预缴的税款。然后甲方也把钱打给了我们,然后我们公司要扣。管理费,还有那些税费之后把剩的钱打给那个挂靠的人。然后就剩的钱打给挂靠的人,我银行转账的话,我的备注是要写什么摘要呢?然后我转给他,之后我的这笔账该怎么做呢?就是这个挂靠的项目,挂靠人也没有票给
请教一个问题,我们是挂靠在资质公司(安富公司)下做工程,工程款先打到资质公司,资质公司扣除有关的管理费和税金后再转给我们,这期间需要开发票,预交税款。这样的情况,会计分录应该怎么做?
老师中午好!公司承接了一个项目,挂靠在有劳务资质的B公司。下月项目结束后B公司扣除管理费及税金后,以民工工资表的形式会把钱转给我们老板的私户。说明一下:这个项目在施工过程中,老板让项目经理开进来一些以我们公司为抬头的专票和普票。专票老板要求下月做抵扣,少交公司增值税。请问老师,这种情况怎么处理比较合规呢?
老师,请问我公司接了一项工程,由于没有资质,借用A公司资质,合同也是A公司和甲方签订的,活是我们干,工程结束了,我公司开工程票给A公司,A公司再开给甲方,甲方付款给A公司,A公司扣掉2%的管理费后再打款给我们公司,我们公司该如何做账?开出去200万的票,实际我们收到款只有196万,这4万是用营业外支出科目吗?
我们是有销售安装维保资质的空调批发公司,现在是这样,A公司没有这个资质,想通过我们挂靠接甲方的一个工程。目前我们和甲方签了一个分包合同,合同里面内容有负责设备的采购,安装调试,维保施工等,合同金额含税是320万,税率9%。目前我有这样两个问题,就是我们开320万,安装费发票给甲方,然后A公司开给我们一样的发票,这样我们有没有什么风险。第二个,发票都开成9%税率,是不是不符合要求
固定资产在折旧明细表中本年折旧金额为负数,年终汇算清缴时应该怎么填写
买安踏衣服,做劳保用品,开13个点增值税,有问题吗?有什么注意的?
老师,怎么注册商标呢?需要什么资料
我们家的新供应商注册地在广东,我们公司在深圳注册,这个第一次合作这家供应商退税会不会很麻烦,会有函调么
老师,请问一下,3月份刚新办的公司,没有工人,没有业务,4月伪公司只有法定代表人一个人交了社保,会计分录怎么做?
老师您好,请问营业外支出-坏账准备汇算清缴时需要调整吗
老师,干冰开什么大类啊
买社保时勾选农业跟居民户有什么区别
老师,我们同事的工资是他媳妇的卡 我报个税是报他媳妇对吗
老师,暂估时, 借;成本。贷,应付-暂估 这部分是虚的。 现在做账,借,应付-暂估 贷,未分配利润。 这笔未分配利润分录应该什么时候做呢?
整个过程,就是甲方钱打到了资质公司,资质公司扣除了有关税费以后再打给我们,资质公司开票以前,我们要先交预缴的税金最后再冲抵他扣除了的款项,请问我们内账的会计分录应该怎么做?
预交纳 借其他应收款 贷银行存款 开票 借应收账款 贷主营业务收入等 收票 借银行存款 贷应收账款 其他应收款
预交的税金入其他应收款?
对的, 预交纳不是你公司名义缴纳 是纸质档名义缴纳,你只能作为往来款项处理