你好,你在哪里看到的文件呢。还是当地地方要求的呢?

农产品购销合同,要交印花税是按哪个金额缴税,是销售合同,还是销售和采购合同的合计数
21年印花税改革,21年收购的农产品都需要补交印花税,是按照收购的全额交还是扣除税率后的金额交?
印花税是购销双方都需要交吗,他的计税基础金额是按照发票上的价税合计,还是不含税金额
出口贸易公司,收入按万分之三交印花税。对应的购进货物,要退税,交这个购进的印花税是按不含税还是含税金额,因为税金是要退税的
老师:2022年印花税改革后,税局叫各企业自查印花税,我们是小微商贸企业,以前一直按销售收入的不含税金额申报,税局给的购销合计全按含税金额,想问老师怎么处理?
老师 我家是卖服装的个体户 2025.7-2026.6月申报的营业额达到了450万 7-9月的加在一起会超过500万 那我7-9月份的营业额 直接按照13%计算增值税吗
老师,进货库存21吨,出库22吨多,可以吗,说是磅差,怎么做账
老师您好,请问银行余额是对的,但是银行利息收入是给另外一个公司的,因为这U盾是给他们用的,是我少记了还是怎么回事,我这个应付给对方的金额差这个几块钱利息?
老师,您好!请问一下报企业所得税的时候实际应付职工薪酬是从哪里看?
个体工商户,利润一个月一万,季度营业税要交多少税啊
公司是做赛事服务的,这次接了一个体育局举办的运动比赛。请了几十个全国各地的裁判来了6天,要负责他们的飞机票等交通费报销。我司是一般纳税人,这些裁判开了我们公司抬头的飞机票发票作为赛事成本费,请问可以抵扣进项税吗?
老师,现在的小规模确定收入的时那个销项税额是按多少个点提?按3个点还是1个点??比如销售收入3000元,这个会计分录怎么做?
公司是做赛事服务的,这次接了一个体育局举办的运动比赛。请了几十个全国各地的裁判来了6天,要负责他们的飞机票等交通费报销。我司是一般纳税人,这些裁判开了我们公司抬头的飞机票发票作为赛事成本,请问可以抵扣进项税吗?
公司是做赛事服务的,这次接了一个体育局举办的运动比赛。请了几十个全国各地的裁判来了6天,要负责他们的飞机票等交通费报销。我司是一般纳税人,这些裁判开了我们公司抬头的飞机票发票,请问可以抵扣进项税吗?
老师,我们销售产品,从工厂进货,定做了小样做赠品,但是小样也标了价格,如果有客户买也是可以卖的,至今从来没销售过,都是赠送,那我如何确认收入呢
@所有人 区局昨天下发印花税疑点(本次是亿元收入以上的)。自2021年起印花税由暂行条例改为印花税法后,征收方式全部改为查账征收了。根据规定购销合同印花税的计税依据一定是购和销的和,你们依据本单位实际情况,把应申报而未申报的采购部分的印花税进行更正申报,把这部分补上!
这是税务人员发的
你按你的情况,参考处理一下的呢 根据《财政部、国家税务总局关于农民专业合作社有关税收政策的通知》(财税[2008]81号)的规定,对农民专业合作社与本社成员签订的农业产品和农业生产资料购销合同,免征印花税。 因此,只有收购农民专业合作社的社员农业产品才能免征印花税,向非社员收购农业产品以及将收购的农业产品统一卖出去要按购销合同万分之三缴纳印花税。
是按照收购金额,而不是扣除税之后的金额是吧?
你好,这个合同有约定不含税金额,是按不含税金额进行缴纳的呢