您好,不能,这个计入业务招待费中

我们是房地产公司一般纳税人,主营销售不动产,进项税额可以抵扣,2016年我们在现在的项目后面一块空地上盖了一圈围墙,我们到现在也没有购买这块地,当时盖是为了防止清地以后,村民再入内种树,现在有另外一个房地产公司要购买那块土地,想给我们10万元的款,相当于就是那堵墙的工钱吧,我们想去税务代开10万的建安服务的发票给对方,然后把税都交完了,请问这个交的增值税,后面我们申报的时候还会跟不动产那边的进项税额冲抵吗?我们实际上就想单独把这个税交了,不跟其他的混一起冲抵了,应该要如何开发票比较好,谢谢!
老师你好,公司一般纳税人,前几天s局进行了稽查,随机自选,查到我们公司要求我们自查,昨天下到公司进行了账务查验,问题发现是让我们把增值税柴油发票进项税额转出 我们公司固定资产没有柴油车的,进了柴油发票并进行了抵扣。这种情况下是得开租车发票对吧?如果这个租车,租金可以写无偿使用吗?然后我们给他加油订成本和费用了,租金最低限额的有多少? 现在我们的解决办法?怎么能降低纳税所交税额
我们公司是做体育训练的,我们平常的举办体育比赛,聘请了裁判的机票能报销吗?而且机票行程单都是个人名字的能报销?公司付款给裁判的劳务费,这个劳务费没有发票,直接付钱给他了,这个劳务费没有发票能做税前扣除吗
请问老师,我们公司是做体育发展的,之前我们公司作为主办方组织一场比赛,聘请了外省一些裁判员来做比赛,这些裁判员的飞机票可以报销吗??请问这些机票费用如果报销了,应该计入什么科目里呢?老师麻烦您看看我这个分录对吗?分录就是借:主营业务成本-劳务费500,主营业务成本-福利费1000(飞机票)贷:银行存款 1500元。这个500元和飞机票1000元都要申报劳务费是吗????
老师们,今年3月刚成立的小规模物流公司,业务不多,所以没招聘正式员工和司机,也没有买货运车,所以从3月份找第三方平台发布运输服务信息,那个平台上就有司机会联系我们,截止目前已经为客户服务运输了十几车,每次都是等待司机把客户的货物运输到达确定没问题了我们有项目负责人私人垫付私转给司机,司机会接下一单运输服务原因,不会给我们去税局代开发票,但谈价时只扣了3%点的税金,我们办公点也距离运输起点和终点都比较远,司机的个人身份证号给我们也不划算搭车费去税局代开发票,请问我们能否按照临时员工个人劳动报酬所得在每月个人所得税申报里申报了?就司机的这个工资当做是我们的成本行不行?
公司是做赛事服务的,这次接了一个体育局举办的运动比赛。请了几十个全国各地的裁判来了6天,要负责他们的飞机票等交通费报销。我司是一般纳税人,这些裁判开了我们公司抬头的飞机票发票作为赛事成本费,请问可以抵扣进项税吗?
老师,现在的小规模确定收入的时那个销项税额是按多少个点提?按3个点还是1个点??比如销售收入3000元,这个会计分录怎么做?
公司是做赛事服务的,这次接了一个体育局举办的运动比赛。请了几十个全国各地的裁判来了6天,要负责他们的飞机票等交通费报销。我司是一般纳税人,这些裁判开了我们公司抬头的飞机票发票作为赛事成本,请问可以抵扣进项税吗?
公司是做赛事服务的,这次接了一个体育局举办的运动比赛。请了几十个全国各地的裁判来了6天,要负责他们的飞机票等交通费报销。我司是一般纳税人,这些裁判开了我们公司抬头的飞机票发票,请问可以抵扣进项税吗?
老师,我们销售产品,从工厂进货,定做了小样做赠品,但是小样也标了价格,如果有客户买也是可以卖的,至今从来没销售过,都是赠送,那我如何确认收入呢
老师,科目余额表中本年利润是根据什么数据来的?
老师你好,我们租私人的厂房,比如房租4万元,对方在电子税务局开发票给我,发票金额 是4万元,但是还产生了个人所得税和房产税,打个比方是2000元,房东让我们把这个2000元也支付给他,要不然他不给我们开发票,这个2000元怎么做帐
老师,请问7月申报5月份的工资(个税),离职时间是4.30号吗?
老师,可以补社保吗,有个员工从原来单位辞职后几个月没交社保,我们单位是不是要给她补齐
老师电力类非税收入明细信息采集表里征收项目 征收品目 用电类型 缴费名称 分别咋么填写
不是招待,赛事成本费之一
但他不们不是公司的员工,是不可以抵扣的