漏水赔偿给健身房(个体工商户)的费用5万元,有赔偿协议,能所得税前扣除

某餐馆系个体商户,涨陈健全2019年12月取得经营收入20万元,购进蔬菜肉蛋面粉,大米等食材12万元缴纳电费,水费房租,煤气费等15000元缴纳,其他税费合计6000元,当月支付给四名雇员工资共8000元,业主个人费用扣除标准为5000元,假设无其他扣除项目,1到11月累计应纳税所得额六万元,1到11月累计已缴个人所得七万元,则该餐馆12月份应缴纳的个人所得税是多少元?
因员工个人行为造成的连带责任,可以让员工自己承担过错款吗?属于职务行为。就是经理利用职务从外面进混凝土给别人,不是我们本公司的混凝土。然后造成倒塌。现在人家追究我们连带责任赔偿款45万多。我们付给对方了。能在企业所得税税前扣除吗?
因为漏水赔偿给健身房(个体工商户)的费用5万元,有赔偿协议,能所得税前扣除吗
财务老师,请教下。公司之前因为一次活动给一个人前后付了共计四十来万的医药费赔偿款。只用这一个协议能做税前扣除吗
财务老师,请教下。公司之前因为一次活动给一个人前后付了共计四十来万的医药费赔偿款。只用这一个协议能做税前扣除吗
分公司是独立核算的,企业所得税季度预缴要合并纳税还是分开?
老师,刚税务局通知,我公司收到的一张已抵扣的专票,因对方目前是非正常纳税户尚未缴纳增值税税款,需要我公司做进项税转出,请问老师,我公司只需要做进项税转出就可以了吗?是否需要补缴税款?
新能源客车更换电池,第一批资金由财政补贴直接支付厂家账户,没有经过公司账户,然后财政补贴紧张,余下部分由公司账户直接支付厂家,具体科目应该怎么记账?电池属于客车固定资产部分,是固定资产还是主营业务成本?还是其他科目?只记公司转账部分还是怎么?求教?
老师,请问更正25年3季度的财报,要不要也更正企业所得税季度报表呀?
@朴老师,继续提问的,谢谢 ,关于保税进口料件
老师好,我们公司一直遵循的是当月计提当月发放工资,这样的话应付职工薪酬年末就没有余额,这样的合适吗,因为是半路接的账,应付职工薪酬年初有余额,我应该怎么处理一下
老师,23年的印花税,缴纳的不够,可以直接在今年补缴吗?
员工每个月住宿补贴和工资一起发,报个税时住宿补贴是不是需要和工资合并一起申报个税
老师,小规模人力资源公司,公司有个别员工不是每个月都发工资的情况下,有的休假,有的相当于是兼职,个税怎么申报?
本年利润本期发生额在贷方,期末余额在借方,科目余额表中该怎么填写结转余额?