你好 不需要的,这个科目是负数,表示你们有多缴税,那么是正常的

老师,我要注销一个公司,应交税费负数不要了是做成营业外支出还是别的?
老师,十一月份公司资产负债表应交税费是负数,都是进项,一直没有发生销售业务,十二月份发生了销售业务,我结转了需要抵扣的进项,资产负债表上应交税费显示还是负数,和我实际需要缴税的不一样,这个我是做错了还是什么?
老师就是我销项税多报了0.3,那我借:营业外支出,贷:应交税费-未交增值税,老师我想问这个营业外支出这个后面的数转走的分录是什么
老师就是我销项税多报了0.3,那我借:营业外支出,贷:应交税费-未交增值税,老师我想问这个营业外支出这个后面的数转走的分录是什么
如果要注销的公司,账上有其他应收款是老板,一直没收回,,没钱还怎么处理?做营业外支出就是做亏损处理吗?利润是负数,收不回来用不用交税?
汇算清缴个人所得税要注意那些
客车的通行费可以抵扣吗
老师你好,请问一般纳税人当月统计进项怎么统计
老师,公司要注销了,库存还有40万,能做营业外支出吗?
老师,如果更正去年汇算申报表,但是不涉及税费,自己能在电子税务局更正么
降低未分配利润的方法有哪些?
公司3月份收到一笔个人所得税退的手续费,5月份才做账可以吗?现在5月征期已经结束了,我在6月份申报增值税的时候才申报可以吗?
老师,请教下,我司出售使用过的二手车,在二手车交易市场处理,二手车交易市场开的发票是10000,我这边做价税分离的时候,是不是也得是10000的价税分离
25年1-2根据银行和税务发票做了账,但是没有电子档,也没有相关数据,25年3月接着补账的话,相当于没有期初数据,把25年3-12月做完了后,根据真实的数据报年报,发现补完后税务系统的25年期末和我财务软件里的期末不一样,那我接着做26的话,导致财务软件与税务系统期初数据都不一样,后面的数据肯定都不一样了,这个咋处理呢
这个月支付的水利建设基金,5月记账,摘要写 计提5月的水利建设基金还是4月的?
可是公司要注销,往来不是要清零吗
是啊,但是应交税费不是往来科目啊