可以直接在报销单上, 用途栏里写劳务费

我今天遇到一个问题,想向你咨询下[微笑] 我目前是出纳岗位,采购人员在外买了东西,到我这填写一张领款凭证,总金额是12000多,然后有几十张单子(里面有买几百或者上千元的小机器,有餐费,有油费,有加工费,还有手套,螺丝,运费什么的等等)我把所有的单子都附在这一张领款凭证后面,然后我会计说不可以这样领钱。 她说要把这几十张单子按设备,餐费,加工费,杂物等什么的分类,如果分成5类,就要写5张领款凭证,这五张领款凭证加起来的总金额是12000多。,这样是对的嘛
老师我即将去建筑公司,新成立的,有关增值税问题请教一下,咨询别的建筑公司,他们说每个月控制税负率2-3%左右,来确定主营业务成本一般计税。 老师我之前在房产不了解,建筑行业这块,咨询另一个公司,他们说分包方给了发票就入成本,有的时候这个月不用交税,进项多,就留底,等到那个月收入超过了,就缴纳?我原来同事说得每个月均衡着来,我要不税务局顶上了,查账不好了。我都不知道听谁的了,没有实际账可以借鉴,老师我们地处山东!这种情况我该怎么办? 还有我入成本科目的时候,按照新的会计准则?入什么科目!工程施工是不是老科目了,还有只要取得了进项发票我就直接入成本吗?还是按照同事说的留着均衡一下成本,每个月需要认证啊?还是按照一定完工百分比来确定成本?还是有了进项发票就入账认证,然后留底啊?那个不知道听谁的,写个公司新的,我也没有注意了,不太会弄? 老师这方面的实操吗?我看好几个实操您给我推荐下!那个际用的到的! 建筑行业控制税负率吗? 老师!如果预收了一笔建设单位给的款,用不用预交税金啊!如果不用怎么入账,如果用的话,税务申报我填到什么哪个位置啊? 就是先预付给一部分,我们建筑方如果开票给建设单位?
我们公司是刚刚注册的新公司,现在正在建厂房。现在没有什么收入,都是支出。我是出纳,有几个问题咨询一下。 1.公对公采购 ,有发票,我直接对公转账可以吗?需要填写付款申请表还是费用报销单?如果是经理经办的采购,费用报销单上的主管和经办人都填写经理的名字可以吗? 2.小额采购,有发票,可以直接公转私给经办人吗?填写好相应的费用报销单。 3.1000元以下的零星开支,没有发票,可以公转私转给经办人吗?需要填写费用报销单吗? 4.出纳领取备用金可以直接用单位结算卡去银行取吗?用现金支票太麻烦。需要填写备用金申请单吗? 5.现在现金支付太少,备用金取出来后,可以存在出纳的个人账户上使用吗? 6.出纳去购买的办公用品,填写费用报销单时 经办人和出纳的签名处,都写出纳的姓名可以吗? 请老师分项一样解答指导,谢谢
找人搬运东西,可以直接在报销单上, 用途栏里写劳务费吗,然后写上金额,备注里面需要填写具体搬运的什么东西吗
西安市甲公司为增值税一般纳税人,主要从事汽车的生产和销售,2019年8月有关经营情况如下。(1)以交款提货方式销售A型小汽车30辆给汽车销售公司,每辆不含税售价15万元,开具税控专用发票注明价款450万元(不含税),当月实际收回价款430万元,余款下月收回。(2)将新研制生产的C型小汽车5辆无偿赠送给本企业的中层干部,每辆成本价10万元,C型小汽车尚无市场销售价格。税务机关核定的成本利润率为30%(计税时不考虑消费税)。(3)购进机械设备取得税控专用发票注明价款200万元,该设备当月投入使用。支付购进设备的运输费用8万元(不含税)、装卸搬运费用3万元(不含税),取得增值税专用发票并认证通过。(4)当月由于管理不善损失库存原材料金额35万元,直接记入“营业外支出”账户。(5)上期留抵税额19.8万元。已知:曾值税一般纳税人的税率为13%、9%和6%:取得的扣税凭亚均已通过税务机认证要求:(1)根据上述资料,不考虑其他因素,,计算该企业当月增值税应纳税额。结果保留小教点后两位,四舍五入。(2)根招上述资料,镇写增值税纳脱申报表。
老师好,老师建筑合同在写工程名称和工程地点的时候可以不写某某市吗?只写哪个区
有没有哪位老师知道,吉林地区中级会计考试报名条件有哪些?大专证有了今年刚拿到的,工作年限要满五年,需要哪些证明?目前只有单位开具的工作证明。 社保缴费年限,还有缴费社保单位和继续教育都对不起来,不知道可不可以报名 哪位老师能帮解答一下
老师,请问红冲上年度的分红款,对企业所得税有影响吗
老师,公司收到同行因倒闭无偿转让的货物,0成本账务要怎么处理比较好?
季度没超30万,月超10万,这样交税吗
账上其他应收张三一万五,收不回来了。其他应付李四一万八不用付了。这两个科目能否对冲下?符合会计做账要求吗
老师,收购玉米,然后做销售,农民没有发票,我们自己开销售发票免税,可以吗
电费一部分自己用一部分别人用,财务账怎么做账?
异地企业预缴是按收到款项。还是按自己开票预缴
老师您好,我公司有一名员工的保险费用是由他自己负担的,包括单位部分和个人部分都是由他自己负担。请问在支付工资时该怎么进行账务处理