同学你好,可以在以后月份认证抵扣;
如果月末,当月进项票在系统中抵扣认证了,但是票还没有收到,是否应该在当月必须记账,保持与认证一致,还是说可以到下月票收到了再记账,与认证月份错开一个月
公司购买的车辆,开了专票,是否必须当月就认证进项?可以留着以后认证吗?
老师购买的办公室开来的的专票,公司这个月想多交税,不认证可以吗? 进项做待认证可以吗?
公司买了辆汽车,发票做了待认证抵扣,这个计提折旧要计提吗?汽车买的保险,这个可以认证吗进项税
老师好,收到专票后的认证跟勾选是一回事儿吗? 那是不是如果认证了,就必须要当期抵扣? 如果当期不打算抵扣 是不是暂时可以不需要认证?
老师你好,我这个工作经历那写的不对啊,报考中级显示工作年限不够
老师你好,我报中级,你看我工作经历哪写的不对啊,报考年限不够
老师,24年暂估成本20万,汇算清缴前收到10万,剩余10万已纳税调增,现在调增的10万后,分录该怎么写,是把原暂估分录红冲,还要再充未分配利润吗?
老师,如果知道固定成本,还有变动费用的变动率,利润定50%,怎么算吊牌价
老师,对公账户转款法人个人卡,怎么才能合理合法的转账?对公转法人个人有啥税收政策啥的吗?或者红线之类的
请问老师,今天6月份启用金蝶标准版,然后把其他软件的期末余额录入到这个软件中,但是在算利润表的时候,系统把1-5月份的数据也加上成了本期数据,这个要怎么更正
今天发现2024年成本多结转,5月已做完汇算清缴,如何在这个月6月做分录调整呢
请问,电子发票怎么作废,谢谢
老师,公司租给老板住的宿舍产生的房租和水电费如何入账?
职工交通费抵扣怎么抵?
那是否是等以后认证的时候,再做账增加固定资产?
同学你好,不是的,现在计入固定资产,将税计入应交税费一待认证进项税额中就可以;
好的,那公司之前收到的进项发票,是否都要先计入原材料,将税计入应交税费—待认证进项税额?
同学你好,如果收到当期不想的抵扣,可以计入交税费—待认证进项税额