Na你这种情况的话,你就相当于按照差错调整处理,增加之前年度的成本,然后之前年度的亏损增加,按照增加后的亏损去进行汇算。
老师,请问今年3月份发现去年11月有笔成本少结转了,怎么办,去年是亏损,汇算清缴也还没有做?
老师,我汇算清缴发现2021年11月份和12月份的工资没有计提,我需要补提工资,我是返结账把凭证做到2021年12月份去,还是做到今年4月份?
老师汇算清缴已经结束结果发现去年有笔分录做错,导致少结转成本现在调回来是可以做成今年的成本还是只能以前年度损益调整不算成本?
请问老师,去年暂估的成本,没有取得发票,今年汇算清缴也没有调增,现在要怎么办啊
12月份销售商品,没有结转成本,现在年度汇算清缴已经做完了,账面是亏损的状态,这笔没有结转的成本,可以在今年做进去么?如何做账务处理以及税务申报呢?
光伏代理商公司给农户支付的费用无票怎么办,这个费用记入什么科目
你好老师,每个月除了报税是不是还要报统计局什么资料,新手
小规模季度开了3%专票3万和1%普票20万,没有超过30万,还需要填写减免明细表吗
老师,之前会计25年1月份交的24年第4季度企业所得税,她在25年计提24年第四季度的所得税,以至于25年所得税多3377.94,第一季度实际交所得税是6961.21,她默认申报的数是3377.94,没有把6961.21申报,我重新更改按3377.94+6961.21=10339.15来申报,这样账表一致,就等于25年多一笔24年的3377.94,因为我看24报表她也没有申报3377.97,老师,这样可以吗
老师,有关于SAP财务软件操作课程吗?
老师,请问4S店购物品,比如说礼品被等,计入什么科目,二级科目怎么设置
老师,我们公司是门窗销售公司包安装的,成本核算分两步进行,之前确定已当月安装完工客户核算收入成本,现在改成以公司下单到生产厂家来核算收入成本,老师,厂家直发客户,老师,当月下单时我直接先用在途物资过渡,借在途物资,贷应付账款,平时付款就是借应付账款,贷银行存款,月底结转成本,借,主营业务成本,贷在途物资,在途物资当月余额有多少,月底结转多少,这样做有问题吗
开不了红字发票怎么操作?
麻烦发一下专题课的讲义资料
老师,收到了一张电子银行承兑汇票,然后背书转让给供应商了,也做了账务处理,可是怎么附原始凭证呢?银行收付款有电子回单,这个票据打不了回单呀
那就是直接去修改去年11月份的凭证可以吗?
如果说你之前没有结账的话,是可以。