你好!具体是什么业务呢

为什么运杂费计入其他应付款在贷方呢
老师,为什么在其他应收款挂借方,在其他应付款也挂借方呢,
属于“其他应付款”科目核算内容的有()。A。应付供货方代垫的运杂费B。应付投资者的现金股利C。应退回出租租赁物收取的押金D。应付经营租入固定资产的租金为什么A属于其他应收款呀,它说的应付供货方代垫的运杂费,不是还给人家供货方代垫的钱吗,不是其他应付款嘛
发生了一笔货拉拉运费借其他应付款贷银行存款,因为发票没有来暂挂其他应付款后期要冲回其他应付款,期末借方余额,报表能重分类到其他应收款吗?为什么?
为什么员工报销款会计做借方主营业务成本贷方其他应付款呢?
企业在财产清查中盘盈的固定资产,报经批准后应转入留存收益。 A.正确 B.错误 这句话对不对
老师诊所的兼职医生的工资的工资是按工资薪金还是劳务报酬申报个税
老师,公司要改法人,需要出具验资报告,验资报告怎么出
老师,请问,2025年因公司没有欠缴社保费,没有钱缴纳,汇算清缴职工薪酬支出及纳税调整明细表,这个表的数据要怎么样填?
老师,我想问一下:农业玉米种子公司的内帐难不难?公司要做成本归集,成本核算。因为我之前就学习过我们会计学学堂的商贸帐。
老师,我们能买材料给供应商加工吗,这个账应该怎么做
公司原来名下有诊所业务,还有就是产品业务,现在成立了一个个体户,想把产品这一块儿放到个体户那里,然后公司专门做诊所业务这一块儿,我该怎么拆分账务呢?比如说现在在公司名下的这些产品,我该怎么放到个体户那边去呢?不可能不要钱直接给吧,这个业务怎么做帐?
老师,开进来发票是国际货物运输代理服务分录怎么做?
农行k宝第一次用就有密码吗
老师,请问我们公司食堂买菜没有发票怎么处理,只有微信支付截图,可以税前扣除么
销售给A公司甲产品一批。销售计两万元增值税税率为13%增值税2600元,同时代垫运杂费500元。按合同规定采用托收承付结算方式,现已办妥托收手续,贷款尚未收到。
你好!应该做分录: 借应收账款2600+338+500=3438 贷主营业务收入2600 应交税费…应交增值税(销项税额)2600*13%=338 银行存款500