你好!具体是什么业务呢

为什么运杂费计入其他应付款在贷方呢
老师,为什么在其他应收款挂借方,在其他应付款也挂借方呢,
属于“其他应付款”科目核算内容的有()。A。应付供货方代垫的运杂费B。应付投资者的现金股利C。应退回出租租赁物收取的押金D。应付经营租入固定资产的租金为什么A属于其他应收款呀,它说的应付供货方代垫的运杂费,不是还给人家供货方代垫的钱吗,不是其他应付款嘛
发生了一笔货拉拉运费借其他应付款贷银行存款,因为发票没有来暂挂其他应付款后期要冲回其他应付款,期末借方余额,报表能重分类到其他应收款吗?为什么?
为什么员工报销款会计做借方主营业务成本贷方其他应付款呢?
工资10000元 没有六个专项扣除 个税计算过程 10000—5000=5000 5000*10%=500 500*12-2520=3471这样算对吗
员工自己购买的物品发票开错了 开到公司 普票 我不入账就可以吧
老师您好,公司新成立的食堂,员工工资里每月扣除200元,剩余的公司承担,这个账务要怎么处理呢
找答疑的郭老师,谢谢
一年的托管服务费1114000元,一年平分到每个月是92833.33 。我现在的开票限额是25万,现在是1-3月都没有付打算这个月付1-3的,那我开票开不了这么多能分开吗,比如说三个月应该开278499.99,开票限额是25,那我开三个月又不够可又不能浪费,先开足25万,剩下的部分下个月再开可以吗?这样分着开先把钱收了挂预收
请问老师,我看新来这家公司,他们为了降低工资基数,申报工资时候,放了三个年纪已经过了退休的人员,这没事吧?
个体户核定征收的,汇算清缴的时候需要做吗
老师,工会经费计税依据是什么,我们平时不发生工会经费
老师,老板给我了一张从美发店开的发票2000元,开的内容是生活服务*服务费,这个我入到什么科目
老师,公司使用小企业会计准则,25年做了一笔坏账二十多万(3年来一直催都没付款),做到营业外支出,但只是根据催款的情况做的,没有其他附件。然后今年2月份对方已经把款付过来,现在25年的汇算还没做,请问25年的汇算需要调增这笔款吗?现在收到这笔款该如何进行账务处理?
销售给A公司甲产品一批。销售计两万元增值税税率为13%增值税2600元,同时代垫运杂费500元。按合同规定采用托收承付结算方式,现已办妥托收手续,贷款尚未收到。
你好!应该做分录: 借应收账款2600+338+500=3438 贷主营业务收入2600 应交税费…应交增值税(销项税额)2600*13%=338 银行存款500