你好,其他应付款 借方余额,是需要重分类到 其他应收款 才是的
你好老师,我们单位电费是两家承担,每月电费交到我们单位挂账其他应收款,发票拿回来我单位支付全额电费 借 银行存款 贷 其他应收款 发票入账 借 管理费用 贷 银行存款 其他应收款挂账除了走营业外收入还有其他冲账方法吗?
老师 有员工在公司挂了其他应收款和其他应付款 其他应收款的分录为 借 其他应收款 贷 银行存款 其他应付款的分录为 借管理费用 贷 其他应付款 因为公司在外面有很多费用没及时清理 都挂了这个员工的往来账上 现在情况是 经查出 挂在其他应付款里面的有一笔钱不是他本人的,是其他人的 那我调账怎么调
发生了一笔货拉拉运费借其他应付款贷银行存款,因为发票没有来暂挂其他应付款后期要冲回其他应付款,期末借方余额,报表能重分类到其他应收款吗?为什么?
老师,这笔钱实际是我们分公司需要支付给外部单位这笔钱,5月份就已经做这个会计分录其他应收款就有这笔期末余额了,5月份也已经支付给人家这些钱了, 我做的都是收到总部钱后 借银行存款480 贷其他应付款总部480 报销员工之前垫付的水电费 借其他应收款外部单位480 贷其他应付款员工480 借其他应付款员工480 贷银行存款480 员工帮本分公司代付给租赁公司押金款 借其他应收款租赁公司4500 贷其他应付款员工4500 收到重庆总部此笔款用于报销给员工 借银行存款4500 贷其他应付款总公司4500 给员工报销 借其他应收款员工4500 贷银行存款4500 收到重庆总部用于报销给员工的代办营业执照费 借银行存款3100 贷其他应付款总部3100 支付给代办商家代办费 借其他应收款代办商家3100 贷银行存款3100 当时这样写的老师 6月份其他应收款期末余额里怎么还有这钱
老师,出口海运费怎么做账,第一笔是借:应收 贷其他应付款-海运费 (设美元币别) 然后 借:其他应付款-海运费(美元币别) 贷:其他应付款-货代公司 然后发票回来 借:其他应付款-货代公司 贷:银行存款吗,是这样做分录吗
运输公司开票100万交多少增值税
老师,给职工交社保。个人部分和工资部分改怎么做分录?
老师:请问一下汇算清缴报表中的资产总额,也要季度平均值,再年度平均值。不能直接取24.12月资产总额数吗?
老师,汇算清缴填费用104000表费用是减需要调整的费用金额吗?还是填利润表上的金额
老师,我今年都35周岁了,我有中级,我要是在记账公司学习半年,回头可以找到合适的会计工作吗,之前我做过内账会计。
老师好,我们是门窗厂,现在我们窗户系列毛利是都知道了,要是想搞活动让利客户,想着下多少平方给返%之多少,这种怎么算呢
老师请教一下,就是我们企业很小20人左右,但是还是设设立了研发部,我想问问我们研发人员工资还有研发新品酱料这些领用的原辅料这些应该怎么入账呢?他们没有立项
老师,我们公司车间买了台洗地机,买了一台冰柜,还有螺杆空压机,起重机,那个固定资产归类应该归在哪一类呀
老师我四月接手一家公司,我在哪个模块查询企业所得税申报了没有
老师好~咨询下,小规模纳税人,收到报销的发票,增值税专用发票,费用类~这个款项之前的会计已支付,目前账务要怎么处理?
就是为什么要重分类到其他应收 其他应收借方不是代表要收回的款项吗,这笔费用不用收回啊
你好,因为 资产负债表的其他应付款余额不能是负数,所以需要重分类到 其他应收款 才是啊
就是说和款项性质没关系喽 不用看款项性质?
你好,是看科目余额,异常就需要重分类的
那这种情况是可以重分类到其他应收款吗
你好,是的,是需要重分类的