你好 ; 你们这个 不会按一批的固定资产都 只做了一个固定资产卡片吧?

老师,关于固定资产折旧,所在单位规模不大,产值2000万,老会计把固定资产的总额,按每种固定资产要折旧,统一一个比例,每月就这样记提折旧,新的购进,就把固定资产总额增加,具体哪个固定资产已经折旧完了,根本不管,他们说正规做太麻烦了,光固定资产也要不少账,简化处理。我想实际会计行业里,是不是都这样做的
老师您好!我做21年汇算清缴时才发现,我去年有一笔计提折旧的分录做错了。应该是借:管理费用-固定资产折旧,贷:累计折旧。可是我账面上做的分录确是借:管理费用-固定资产折旧,贷:固定资产。相当于我把这个固定资产折旧金额没有,把固定资产原值给减少了。报表都已经报了。现在怎么调啊?谢谢老师!
老师好,我想咨询一个关于固定资产的问题,2021年我增加了一批固定资产,当月这批固定资产就卖出去了,当时我也是正常操作,现在我查到累计折旧的数字跟固定资产明细账不一致,这个问题怎么处理呢
你好,老师,跟您咨询一个问题我们又办了一个新厂,一开始的时候进了一批固定资产设备入在了我们现在的这个公司里面,现在想把这一批固定资产转入新的新的公司下面,应该怎么做? 是给新的公司开固定资产发票吗?
咨询一个投资性房地产的问题,当月将固定资产部分转为投资性房地产,固定资产计提折旧,应该还包含投房的这一块折旧(当月减少,当月照提),那投资性房地产累计折旧这一块还要结转其他业务成本吗 我是不是只需要计提完固定资产折旧时,原计入管理费用的固定资产折旧分一块出来计入其他业务成本就可以了吧
老师,请问下,如果员工报销,没有发票,没有付款截图,没有单据,能给报销吗?从哪里出钱给他们报销?对做外账有啥影响吗?
老师,公司高新技术企业,现在1-4月份每月研发费用占营业收入的2%,低于最低标准,如果最后年底再达到研发费用5%以上这样可以不,风险大不?
老师,商贸出口企业,一般公司会代垫哪些费用
你好老师个体户经营超市只给员工交个工工伤险可以吗? 怎么操作
老师,我公司在25年收到关联方开的服务费发票,我司没有给对方付款,26年发现这张发票是开错了,打算26年红冲,那我25年仍然要将该发票确认为费用,那我26年账务上该怎么办呢?
董孝彬老师,我公司是电商公司,24年成立,24年的账是代理记账做的,我现在入职这家公司老板让我理账,我发现24年只确认了部分收入,并且没有确认成本(因为供应商在24年没有给我司开票),我现在重新做24年的账,让供应商现在把成本票开给我,我更正申报24年的企业所得税汇算清缴。是不是在我更正申报24年的企业所得税汇算清缴之前供应商把成本票开出来,我在更正24年企业所得税汇算清缴时该成本发票就可以作为成本在24年企业所得税汇算清缴时税前扣除?
老师,你好,我们对公发没交社保的人员工资,但是,工资表上不出现没交社保的人员,可以吗,这样会出现什么问题,
先收汇再出口设应收账款可以吗
老师,注册资本500万,想降为5万,需要怎么操作。
我们承包了一栋大楼再进行转租,请问水费电费应该怎么开发票?我们从租户那里收水电费,我们统一交给水电公司
进的时候做了增加,出的时候做了减少
这一批我都是按照不同型号做的固定资产卡片
应该是这样说,我在2021年11月买增加的,然后在12月份卖出的,12月份卖出的时候,弄了固定资产结转,现在差额就是减少的数字
你好1. 那就不存在的 单独做卡片; 你单独做做增加和减少即可 2; 你变卖了要做固定资产清理分录 。 你有做 科目吗
这个没有做,请问老师应该怎么做,我是以进价卖出去的,因为是一个老板的公司
现在这一批固定资产全部处理了,就是累计折旧跟账面价值这一块数字差
你好; 去做分录。 原来你是少做分录了。 你这个 做 借固定资产清理 ;累计折旧贷固定资产; 借银行存款 贷固定资产清理 ; 应交税费-应交增值税。结转固定资产清理余额到资产处置损益 ;
老师,我能不能只做现在冲减的分录呢
不能只是这样做哈; 按我写的分录处理
好的,谢谢老师
不客气的。帮到你就好; 满意请给予评价