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Q

老师好,我接了个内账,当时对方给资料的时候一批固定资产其中有一个固定资产是要开票的,但是对方没给我这些资料也没说明,后期几个月后才发现这个问题,我要这样处理?

2024-05-22 17:35
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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2024-05-22 17:36

您好,这个的话,需要补充合同和发票

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快账用户2810 追问 2024-05-22 17:36

嗯,好的,但是前面的账怎么处理

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齐红老师 解答 2024-05-22 17:38

前边那些的话可以补充后,在集体折旧

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快账用户2810 追问 2024-05-22 17:39

我前面的入账金额跟折旧都是有问题的

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齐红老师 解答 2024-05-22 17:40

那你除非是全部冲销之前的处理

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快账用户2810 追问 2024-05-22 17:42

全部改吗?折旧问题导致成本那里也有问题

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齐红老师 解答 2024-05-22 17:43

嗯对,只能全部修改,相当于开票了重新做

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快账用户2810 追问 2024-05-22 17:44

这样工作量太了,有没有其他方法

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齐红老师 解答 2024-05-22 17:53

这个主要是肯定要算出来的。。算出来这个以后才可以

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快账用户2810 追问 2024-05-22 17:53

嗯,好的。谢谢

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齐红老师 解答 2024-05-22 20:29

不客气的,祝您开心

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您好,这个的话,需要补充合同和发票
2024-05-22
有发票还是可以做你们公司的固定资产
2025-07-01
你好 ; 你们这个 不会按一批的固定资产都 只做了一个固定资产卡片吧?
2022-03-30
您好,补计提折旧即可的呢
2022-03-30
你好 根据你的描述,前面没有入账,到2022年都出售了,那么比较简单的处理,仍然是不入账的
2023-02-14
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