你好; 具体 是什么业务; 比如你应收账款贷方了。 那么你可以调整到 预收账款 贷方去的 ; 你为啥要调整到应付账款去 ; 你们之间业务是什么
老师,报送财务报表的时候应收账款的贷方为负数,一定要调整到预付账款的借方吗?不调可以吗,直接以应收账款贷方负数显示可以吗?
老师 应收账款的贷方余额 可以调整到应付账款 的贷方吗
财务报表的调整,应收账款期末贷方余额,我可以把它调整到应付账款里吗?
应收账款期末余额在借方为负数调整到预收账款分录怎么做? 应付账款期末余额在贷方为负数调整到预付账款分录怎么做?
老师,资产负债表的其他应收款期末余额显示是负数了, 可以把它调到其他应付款整数吗
研发的工资增值税,所得税怎么算
你好同一个法人,两个单位互相可以买货吗?
代账好干还是中小企业小规模好干
对公给出纳转账 全是无票支出 后期怎么处理 用发票冲还是还钱还回去
老师9题ab错在哪里了?
老师您好,我要开出口发票,根据我这边税务要求备注,要求备注贸易方式,贸易方式我应该是备注什么呢?是看关单监管方式那栏写吗?还有结算方式我是CIF,那备注CIF对吗? 2、我出口结算方式CIF收到的是境外人民币如15000,运费保费换算人民币后10000,备注币种:人民币,出口金额:15000?还是扣除运费保费后FOB价4000备注呢、汇率1对吗
职工社保能不能一次性补缴
老师好,一个企业除了除了吃喝玩乐的专票不能抵扣,其他专票都可以抵扣是吗?
职工社保能不能补缴,职工的
哎,老师,就是我那个证书编号忘了怎么查找。
我知道可以重分类到预收账款去,但放到预收账款上去后报表上的资产总额不就很大了吗?
这个报表我上传到税务局资产总额就超过5000万,是不是就不能享受所得税的优惠政策了?
现在我想问一下,报年报上面的资产总额,是根据财务报表上资产中计数据还是用资产负债表上资产总计减去预收或者预付款后的资产总额。
你好1. 超过了标准就不能享受的 2. 你调整到预收账款 或者预付账款 去可以的 。 但是你要看分录怎么处理
是这样的,财务软件系统当时帮我调报表重分类时,它取数取的是借贷方的合计数,是应收账款贷方的合计数放到了预收账款项目里,应收账款借方合计数就放在应收账款项目里,应付账款借方合计数就放在预付账款项目里,应付账款贷方合计数就放在应付账款项目里,这样加起来就报表的资产总额就很大,我可不可以直接取期末数,就是应收账款期末余额是贷方,那我直接就把它放在预收账款里。
我如果取数都取期末数,那我报表的资产总额就不会那么大。
你好; 你就算调整也是调整期末的 ; 但是你要注意你季度怎么报的; 年度汇算是看你 4个季度的 资产总额平均来看的 是否超过标准的
4个季度的资产总额平均数是什么意思?就是3月6月9月12月报表的资产总额加起来除4是吗?那我现在就是这四个月的报表都调一下后再去算平均数是吗?
你好; 103资产总额(万元):填报纳税人全年资产总额季度平均数,单位为万元,资产总额季度平均数,具体计算公式如下: 季度平均值=(季初值+季末值)÷2 全年季度平均值=全年各季度平均值之和÷4
你好,我想问一下,比如报表上预收账款有400万,预付账款有300万,应收账款和应付账款上为0,像这样可以在报表上怎么调吗?
你好 ; 预收账款 你可以做到应收账款负数去 ; 预付账款 你可以走 应付账款负数去
直接在报表上填负数吗?
是的。 你要重分类的话就直接去处理分录