你好,借其他应付款2000 贷,银行存款1000 主营业务收入1000

#提问#请问老师小区物业原来收到业主装修保证金做分录借银行存款,贷其他应付款-业主装修保证金,现在领导要拿物业费顶,也就说原来比如保证金2000,先在顶物业费1000,再退保证金1000,老师这个账怎么做?谢谢?
老师,我们公司这个业务比较绕 我先一点一点跟你说啊 1、我们是快递公司 大客户来寄件的时候我们一般会收取他们一部分购买面单的钱 也就是预收款,收到时 我借银行 贷预收 2、客户从我们这里寄件出去结算给我们运费时,可能我们会多扣客户的预付款,也就是说原本客户预付款是100,运费是90,但实际我们扣了客户预付款110,分录是 借应收账款-20 借预收110 贷主营收90。 3、现在因为客户寄件售后的一些问题,导致我们要退客户一部分售后款,比如要退客户10块(还是以上面例子),但客户要求把我们要补给客户的款项20和售后款10全部充成面单款(也就是客户预付款)。这个分录我就不会做了 ,麻烦老师帮我看看这剩下的分录要怎么做,另外我前面1和2的分录正确吗
老师,我们公司这个业务比较绕 我先一点一点跟你说啊 1、我们是快递公司 大客户来寄件的时候我们一般会收取他们一部分购买面单的钱 也就是预收款,收到时 我借银行 贷预收 2、客户从我们这里寄件出去结算给我们运费时,可能我们会多扣客户的预付款,也就是说原本客户预付款是100,运费是90,但实际我们扣了客户预付款110,分录是 借应收账款-20 借预收110 贷主营收90。 3、现在因为客户寄件售后的一些问题,导致我们要退客户一部分售后款,比如要退客户10块(还是以上面例子),但客户要求把我们要补给客户的款项20和售后款10全部充成面单款(也就是客户预付款)。这个分录我就不会做了 ,麻烦老师帮我看看这剩下的分录要怎么做,另外我前面1和2的分录正确吗
请问一下老师,我们拍卖公司的,别人委托我们拍卖,合同底价也就是成交价是1万,我们扣了佣金600元(营业收入)图录费300元,扣了个税300,最后转给委托方是8800元,但是实际上这幅我们卖亏了,本来成交价应该是10000的,我们卖成了9000,相当于我们亏了成交价一千,本来我们正常应该是这么做分录的,借:应付帐款:9000,贷:主营业务收入600,其他应收款300,应交个人所得说300,银行存款:7800元,结果现在因为成交价我们卖错了,导致这1000元我们承担了,请问我这1000元应该怎么做
宋生老师,你好。公司是做不良资产处置业务的,就是我们从资产管理公司购买一个资产包,里边有好多债权。我们买来以后我们就是债权人了,资产包里的每一个公司都是我们的债务人,现在其中一家公司的担保人名字有一处农用地,以物抵债给了我们。法院也已经出了裁定,我们马上去办过户。购买资产包的时候很便宜,比如30万买的资产包,但是债务金额可能是1000万。也就是说他们需要还款给我们1000万。购买资产包的时候我是借其他应收款-资产管理公司 30万,贷银行存款,30万。如果裁定书上写着可抵偿800万的债务。那这个会计分录借无形资产-土地800万,贷其它应收款30万,还有一个贷方记入什么科目呢?
我们做的项目在交付的时候需要通过硬盘,硬盘是自己采买的,金额比较大,我们的账务是一次性进主营业务成本了。有两个问题,1是硬盘采购的专票进项税能否抵扣?2是硬盘一次性进成本了,后期企业所得税上会不会有什么风险?有没有相关固定资产一次性进费用的条例可以支持我们这么操作?
有一个人她9在别的公司有个税,要在我们公司交社保,这种行吗
固定资产在折旧明细表中本年折旧金额为负数,年终汇算清缴时应该怎么填写
买安踏衣服,做劳保用品,开13个点增值税,有问题吗?有什么注意的?
老师,怎么注册商标呢?需要什么资料
我们家的新供应商注册地在广东,我们公司在深圳注册,这个第一次合作这家供应商退税会不会很麻烦,会有函调么
老师,请问一下,3月份刚新办的公司,没有工人,没有业务,4月伪公司只有法定代表人一个人交了社保,会计分录怎么做?
老师您好,请问营业外支出-坏账准备汇算清缴时需要调整吗
老师,干冰开什么大类啊
买社保时勾选农业跟居民户有什么区别
老师这票据怎么走?是不是开一个物业费的收款收据还得开一个保证金的退票呢?谢谢
是的,物业费也需要开单据
老师保证金需要开退票吗?还是收回客户收据做原始单据就行呢?谢谢
再开一张退回保证金比较好之前的收回做附件