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销售并代垫运费,冲销预收账款货款,代垫运费冲销预收款1308元,转账支票付款,销售冲销预收账款299450元,预收账款结算,上月已预收货款270000元,余款30758元留待下次结算,销售黄油饼干实发1600盒,和芝士饼干实发1800盒,价税合计299450元,怎么写会计分录

2022-03-30 13:08
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2022-03-30 13:09

你好 借:预收账款 ,贷:主营业务收入 ,  应交税费—应交增值税(销项税额)

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快账用户a4f6 追问 2022-03-30 13:12

数值怎么写呢?

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齐红老师 解答 2022-03-30 13:12

你好 借:预收账款  299450,贷:主营业务收入 299450/1.13 ,  应交税费—应交增值税(销项税额)299450/1.13*13%

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快账用户a4f6 追问 2022-03-30 13:14

那那个代垫运费冲销预收款的1308元呢,转账支票支付的

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快账用户a4f6 追问 2022-03-30 13:14

那那个代垫运费冲销预收款的1308元呢,转账支票支付的

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齐红老师 解答 2022-03-30 13:15

你好,代垫运费冲销预收款的1308元 借:预收账款,贷:银行存款 

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快账用户a4f6 追问 2022-03-30 13:19

那总的这道题目分录怎么写,能整理完整写给我吗?

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齐红老师 解答 2022-03-30 13:20

你好 代垫运费冲销预收款的1308元 借:预收账款,贷:银行存款  收入部分 借:预收账款  299450,贷:主营业务收入 299450/1.13 ,  应交税费—应交增值税(销项税额)299450/1.13*13%

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快账用户a4f6 追问 2022-03-30 13:23

好的,谢谢

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快账用户a4f6 追问 2022-03-30 13:23

好的,谢谢

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齐红老师 解答 2022-03-30 13:24

不客气,祝你学习愉快,工作顺利! 希望你对我的回复及时予以评价,谢谢。

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你好 借:预收账款 ,贷:主营业务收入 ,  应交税费—应交增值税(销项税额)
2022-03-30
没明白,你的叙述很乱。描述清楚点不呢?
2022-05-23
同学你好 借库存商品 贷银行存款 借其他应收款 贷银行存款 借预收账款 贷其他应收款
2022-03-29
学员您好,该题会计分录如下: 借:预收账款 10000 应收账款 104575 贷:主营业务收入 97500 应交税费-应交增值税(销项税额)16575 库存现金 500 希望我的回答能帮助到您,如有疑问可继续提问。
2022-01-10
你好 (1)向南方公司销售A产品60件,单价500元增值税专用发票上注明价数30000元,增值税销项税额5100元,另用银行存款支付应由购实方负的运杂费1600元,货已发出,货款尚未收到 借:应收账款 ,贷:主营业务收入 ,  应交税费—应交增值税(销项税额),银行存款 (2)向北方公司销售B产品50件,单价400元增值税专用发票上注明价款20000元,增值销项税额3400元,收到一张已承兑的商业汇票 借:应收票据 ,贷:主营业务收入 ,  应交税费—应交增值税(销项税额 (3)预收东方公司订货款20000元存入银行 借:银行存款,贷:预收账款 (4)向预收货款的东方公司发出A产品30件,每件售价00元,增值税专用发票上注明价款15000元,增值税销项税额2550元,冲销预收货款,多收款项以银行存款退还东方公司 借:预收账款 ,贷:主营业务收入 ,  应交税费—应交增值税(销项税额) 借:预收账款 ,贷:银行存款 (5)月末结转本月销售A、B产品的生产成本,A产品单位生产成本300元,B产品单位生产成本250元 借:主营业务成本  , 贷:库存商品 (6)本月发生了应由首都公司负担的运输费3000元,款项未付 借:销售费用,贷:应付账款 
2022-11-21
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