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销售并代垫运费,冲销预收账款货款,代垫运费冲销预收款1308元,转账支票付款,销售冲销预收账款299450元,预收账款结算,上月已预收货款270000元,余款30758元留待下次结算,销售黄油饼干实发1600盒,和芝士饼干实发1800盒,价税合计299450元,怎么写会计分录

2022-05-23 23:06
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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2022-05-23 23:31

没明白,你的叙述很乱。描述清楚点不呢?

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相关问题讨论
你好 借:预收账款 ,贷:主营业务收入 ,  应交税费—应交增值税(销项税额)
2022-03-30
没明白,你的叙述很乱。描述清楚点不呢?
2022-05-23
同学你好 借库存商品 贷银行存款 借其他应收款 贷银行存款 借预收账款 贷其他应收款
2022-03-29
学员您好,该题会计分录如下: 借:预收账款 10000 应收账款 104575 贷:主营业务收入 97500 应交税费-应交增值税(销项税额)16575 库存现金 500 希望我的回答能帮助到您,如有疑问可继续提问。
2022-01-10
你好 (1)向南方公司销售A产品60件,单价500元增值税专用发票上注明价数30000元,增值税销项税额5100元,另用银行存款支付应由购实方负的运杂费1600元,货已发出,货款尚未收到 借:应收账款 ,贷:主营业务收入 ,  应交税费—应交增值税(销项税额),银行存款 (2)向北方公司销售B产品50件,单价400元增值税专用发票上注明价款20000元,增值销项税额3400元,收到一张已承兑的商业汇票 借:应收票据 ,贷:主营业务收入 ,  应交税费—应交增值税(销项税额 (3)预收东方公司订货款20000元存入银行 借:银行存款,贷:预收账款 (4)向预收货款的东方公司发出A产品30件,每件售价00元,增值税专用发票上注明价款15000元,增值税销项税额2550元,冲销预收货款,多收款项以银行存款退还东方公司 借:预收账款 ,贷:主营业务收入 ,  应交税费—应交增值税(销项税额) 借:预收账款 ,贷:银行存款 (5)月末结转本月销售A、B产品的生产成本,A产品单位生产成本300元,B产品单位生产成本250元 借:主营业务成本  , 贷:库存商品 (6)本月发生了应由首都公司负担的运输费3000元,款项未付 借:销售费用,贷:应付账款 
2022-11-21
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