需要 借银行存款 贷其他业务收入或者是其他收益, 应交税费应交增值税销项。

老师,扣缴单位收到个税退手续费需要缴纳增值税吗
收到的个税退手续费需要缴增值税吗?怎么做账啊?
收到个税手续费返还,怎么做分录? 个税手续费返还需要缴纳增值税吗?
收到个税手续费退款,需要缴纳增值税吗?需要开票吗?
收到个税退付手续费怎么做分录比较好啊,需要缴纳增值税吗。
老师,我公司没采购,公司法人借款,用于为公司购买办公用品,生产经营用车辆加油卡充值,交电费,公司车辆有贷款,法人在还贷款。现在税务局让提供买这些东西的或者花费的银行流水,我说有购买发票和公司入库,他们不认可,请问税务局做法对吗?谢谢
老师,我想咨询下做出口设备到香港的企业,需要缴纳哪些税款,发票是开形式发票,这个发票的金额和电子税务局的金额是都算500万后升一般纳税人吗
向汉口银行借款500万需要调增吗,利息支出需要调增吗
(3)“应收账款”总账账户借方余额350 000元,其所属明细账借方余额合计为480 000元,所属明细账贷方余额合计为130 000元,“坏账准备”账户贷方余额为30 000元(均系应收账款计提)。 (4)“应付账款”总账账户贷方余额240 000元,其所属明细账户贷方余额合计为350 000元,所属明细账借方余额合计为110 000元。 (5)“预付账款”总账账户借方余额130 000元,其所属明细账借方余额合计为160 000元,其所属明细账贷方余额合计为30 000元。根据资料(3)至(5),关于H公司2019年3月31日资产负债表项目的表述不正确的是( )。 A.“预收款项”项目“期末余额”栏的金额为130 000元 B.“应收账款”项目“期末余额”栏的金额为320 000元 C.“应付账款”项目“期末余额”栏的金额为380 000元 D.“预付款项”项目“期末余额”栏的金额为30 000元 你好 老师如何做选项。
老师,如果半路接手一家单位,发现应收和应付余额和往来单位不一样,怎么调账?
朴老师在吗?问一下我们公司收到外商的一笔模具款美金方式收款。然后我公司去给外商买材料和支付加工费,这样可以吗?账务处理怎么样的
老师您好,一般纳税人开房租普通发票税率是多少呀
老师好,物业公司,转供水电给客户,发票内容怎么开
老师,你好,就是我们生产车间测试的机器购买的耗材金额5000左右可以费用化么,做为制造费用测试费入帐,因为金额不大,作为固定资产不宜管理
老师你好,请问外经证反馈的当月个税需要申报吗?
我们没有其他收益的那就计入其他业务收入?用我们这边银行入账单做账吗?还是另外开一个收据去做账啊?我不知道拿啥做账
可以的,用银行回单来做账就可以的,不用开收据。
但是这个分录做出来好像不平吧,那个应交税费额外需要再做一笔还是直接在银行存款里减啊? 借:银行存款 180 贷:其他业务收入 180 应交税费?
直接在其他业务收入里剔是吗
其他业务收入应该是180减去180除以1.06乘以6%, 应交税费就等于180除以1.06乘以6%。