你好,也就是没有抵扣的发票导出来吗?这个倒不出来了,只能导出你抵扣的。

老师进项认证系统里面多了一列不抵扣的原因,如果这个月发票不认证抵扣可以不选吗
深圳发票认证平台如何把系统里可以抵扣的发票导出来
认证系统里面有发票,但是实际没收到过发票,那1月份做账的时候怎么把系统里面的发票处理完?我们会计说做认证不抵扣?如果做了认证不抵扣的话,会计分录怎么做?
老师:员工多开的增值税发票,不报销发票也没有回来,我在认证平台抵扣后进项转出,请问如何账务处理,谢谢!
老师弄丢了一张专票,认证系统里有,财务手上没有,请问到发票查验平台打印一下作为做账和抵扣的依据可以吗?
你好老师,小规模企业4-6月份开了79万普票,要交多少增值税是减掉30万免税金额,超过部分按1%交 还是按照79万交啊?
老师,那个建账是根据科目余额表的期末余额还是本年累计那个数来建呀?
四川工商年报里社保本期实际缴费金额包含个人部分吗
公司股权转让和变更法人,操作股权转让的时候,在税务提交股东会决议和公司章程写股权变更信息。法人变更信息不需要体现吧
老师有盈利现在要增资涉及啥税吗
如果一个合同中既有供货,安装,施工,调试,检测,那么开发票应该开几个点的
外贸企业,运费问题,国内的头程运费是按照提货时间筛选当月的数据进行汇总计提,表格数据一直都在补充,举个例子,1月我运费计提了100块,二月运费计提了200块,然后三月去筛查1月的时候,1月的运费又多了50块,在3月当下看1月的数据我就少计提了,然后,每个月都有少计提的部分,账面上我应该如何去调整,然后在确认运费结转的时候,又是按照产品销售的情况去结转的,然后科目的余额是体现的哪部分差异自己弄不太清楚了,请老师分析下,少计提的部分我应该如何调整,科目余额主要是哪部分数据?
工会是不是得单独开设一个银行账户呀?能用其他账户当工会账户不
老师,你好,汇算清缴补交的企税还要计提企业所得税不,我直接做账是冲利润分配,借 利润分配-未分配利润 贷应交税费-应交企业所得税 缴款时借 应交税费-应交企业所得税 贷 银行存款。这样操作对不对
老师,我报关单和出口发票没有写规格,但是进项进来给我开了规格,影响退税吗?是不是没有多大关系?
可以抵扣的好多页,勾选完第一页 如何继续勾选第二页
你好,点下一页就可以的,需要第一页提交。
没提交是不可以继续下一页的吗?
你好,你可以试一下的,我记得批量勾选的时候必须第一页提交。