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公司主要生产和销售实木门为主,现在接了一个项目工程单子,因人力资源不足,现在转手给别人做,先预付一笔定金1万元,尾款2万交货时支付,安装费3千,这比业务怎么写分录呢?

2022-03-30 16:29
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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2022-03-30 16:36

你好; 借应付账款贷银行存款 。到时 借主营业务成本 -安装费 主营业务成本-货物成本 贷 应付账款。 银行存款

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快账用户2049 追问 2022-03-30 16:40

为啥借应付账款?

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齐红老师 解答 2022-03-30 16:44

 你好; 你这个早晚要支付出去的款 。   只是先支付订金。 你也可以走预付账款。 我是习惯走应付账款处理的   

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你好; 借应付账款贷银行存款 。到时 借主营业务成本 -安装费 主营业务成本-货物成本 贷 应付账款。 银行存款
2022-03-30
借,应收账款585 贷,主营业务收入500 应交税费,增值税85 借,主营业务成本280 贷,库存商品280
2022-11-11
同学你好 问题不完整哦
2022-12-13
您好,2020年12月 借:主营业务成本-维修费,2022年也 计入了主营业务成本,这些分录要红冲了 借:未分配利润(负),贷:银行存款(负) 再:借:固定资产 贷:银行存款 计算各年折旧,不是2024年的折旧 借:未分配利润,贷:累计折旧 同时更正申报2020.2021.2022.2023年的年报和所得税汇缴申报表。
2024-08-07
您好,账好调的分录红冲,借:主营业务成本-维修费(负),贷:银行存款(负), 再借:固定资产,贷:银行存款 补折旧 借:管理费用-折旧 贷:累计折旧 上面分录损益科目用以前年度损益调整(没有这个科目直接用 利润分配-未分配利润)代替,同时更正申报当年的年报和所得税汇缴申报表。也就是申报数据用调整后的。 分录都是做在24年账套里的
2024-08-07
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