对的是的,是这么做的。
汇算清缴的时候把公司买的设备一次加计扣除了,请问第二年汇算清缴的时候是不是要把财务当年做账的累计折旧的金额做调增就可以了啊
老师,我们公司有一台小车,2020年汇算清缴已经一次性扣除了,那我今年汇算清缴是不是要把2021年累计折旧金额调增
老师好,固定资产去年加计扣除已经在汇算清缴的时候全部扣除了。但是今年账面上还是每个月计提折旧的,那明年做今年汇算清缴的时候是不是要把今年折旧的部分调增缴企业所得税呀?
老师您好!前任会计2021年有一项固定资产2831.16元会计账务处理上一次性折旧折掉了,21年的汇算清缴也一次性扣除了。税局今天来电话让我调增22年汇算清缴,按照10年折旧每年调增283.116元,是不是前任会计做错了?
去年购入固定资产5万元,一次性扣除了,累计折旧4000元,今年汇算清缴是不是要调增4.6万呀
定期定额什么时候不用自行申报。
老师,本季度销售收入10650,税务局弹出来的报表没有印花税,这个需要交吗,不懂,
老师,请问营业执照地址怎么更改
老师 公司员工工作时脚砸脚了 由社保局还是公司赔付
公司买的货物运输险(产品发货时的保险),是做到管理费用-其他保险呢,还是销售费用呢
老师,单位建设的化粪池只给办公楼排污使用,可以把化粪池的成本记到办公楼里边吗?
定期定额申报完增值税后,定期定额自行申报怎么申报
老师,民非企业,老板申请支付物业费5000,附的合同是物业4000和供暖费1000,发票回来的是物业及供暖费共计5000,可以把这5000直接入管理费用-房租里吗?
请问中级职称考试操作说明在哪里查看
老师好,建筑公司存在异地施工,上月预交了2%的增值税和附加税,这月该怎么报税呢?账务该如何处理呢?
老师,那我们房地产公司现在还没有收入发生的业务招待费全部都要调增吗
筹建期按60%抵扣所得税。
老师,第一张照片是2020年汇算清缴一次性扣除的,那我21年汇算清缴是不是这样填。
你好税收金额填写0
老师,那我这个调整税收列也是填0吗?我这样填对不对
你好 第五列填写零。
那张表第五列我已经改0了,那我最后发给你的这张图片是不是也是这样填
是的 最后这个表格我们没有
老师,业务招待费筹建期按60%抵扣所得税提交不了呢?怎么处理
你做的是开班费嘛,你做开办费的话全额调增。
一分钱不允许抵扣的,营业期之后再按60%抵扣。
那我今年的招待费应该入什么费用才可以抵扣,我之前全部都是进了管理费用业务招待费里面去了
因为你填写到招待费里面,它都是自动取数的,一分钱抵扣不了,你现在填写的其他里面全额调整,营业期了,你再按60%抵扣。
噢噢,好!明白,谢谢老师
不用客气,工作愉快。